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账务收入比增值税申报表收入少0.02元。经检查 ,这部分金额属于记错,计入到了应交税费-应交增值税-销项税金科目中,在2024年年末结转时这部分金额计入到了营业外收入-其他收入中。 这个需要怎么处理 账务与税务

2025-04-18 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 17:04

什么原因少了两分钱?四舍五入的差异吗?

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快账用户2005 追问 2025-04-18 17:39

不是是一笔无票收入,收入和税金那儿有的差异,嗯账务上和税务上的差了个两分钱。

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齐红老师 解答 2025-04-18 17:40

当时你们应该调整到营业外收支。现在是税务局要求你们调整,还是比对的时候出现的?如果是比对的话,你先忽略吧。

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快账用户2005 追问 2025-04-18 17:41

是报所得年报的时候提示我的财务报表与增值税申报表有差额。 税务局那边倒是没联系,但是这种情况下在账务和税务上怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-18 17:59

正确的借营业外支出 贷应交税费, 多交了2分钱做这个。

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齐红老师 解答 2025-04-18 17:59

是你的收入不变,收入不要修改。在账上做多少收入申报的时候就应该填写多少。

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快账用户2005 追问 2025-04-18 18:00

那我就逐期更正一下增值税申报表就可以了是吧?

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齐红老师 解答 2025-04-18 18:01

可以的,可以这么做的。

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快账用户2005 追问 2025-04-18 18:47

好的好的

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齐红老师 解答 2025-04-18 18:48

不用客气,工作愉快

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什么原因少了两分钱?四舍五入的差异吗?
2025-04-18
您好,这个不一致是正确的
2025-04-09
可以,思路正确,考虑到了关键要点,不过实际填列时还需结合预收账款等其他因素综合调整。
2024-12-26
首先你这里这个预提税金的增加额明显很大,但是销售收入的话却没有本质的变化,那么这里说明公司有可能正常交了那个税金,但是在快递上没有确认收入了收入。 少做了收入,也就是财务报表的利润相对来说不准确,做少了。
2023-12-26
会计处理不正确,处理的初衷是粉饰财务报表,可能带来的后果,虚增收入,虚增利润,财务报表造假
2022-06-15
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