你好,没业务就办理停业,有业务就先开着
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
老师,请问一下,我现在就是要开发票,然后我现在我问了一下,我代做账的,他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了,然后我现在还要开40万的发票出去,我就想公司的那个开不出去的话,能不能用,因为我还有一个个体工商户的那个,可以开发票,但是那个基本上一直没有怎么用它,我现在就想的话,先能不能个体工商户开40万的发票出去,然后在这一个半月在在这个季度之内,然后把这40万的进账,再就是再有进账发票进项进来,这样可以吗?
就是我们有一个建筑公司,然后嘞,他是定额征收,核定征收的,就是一个季度是45万的。那个开票额度,然后嘞,现在税局他又把额度降,他是把那个开票金额降下来了,但是他那个核定征收,它那个是不变的嘛。 然后,如果那个核定征收还是按照一个季度45万,但是他开票只给我们一个月开10万,那我们一个季度就是30万,那我们还是按45万去。交税的话,那肯定划不来。那现在我想提额的话,是做合同是吧?提交给税局。 然后我做合同呢,是合同的金额是在45万以内好呢,还是45万以上好呢?
就是现在我有一个建筑公司,然后是个体工商户,就是上次我跟你说的一个季度。按核定征收的45万去交税的,但是现在税局只给我一个月开10万,我就觉得划不来,因为我一个季度只能开30万的票,然后要按45万去交那个税。然后我们会计他就说,他说叫我注销掉,他说不合规,我不太懂为什么不合规,一个公司正常正常。去做事,正常开发票,正常交税,这有什么不合规的呢? 我不明白,他说的不合规是哪里不合规?核定征收是正常的呀,那我也交税呀,对不对?我只不过是只跟一个公司开票而已,那。那我这个公司,我就是跟这个公司合作呀。 这个公司也没有采购什么的 也没有别人开发票
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
停业了以后再开业的话,它那个额度会降下来吗?
会的,半年零申报就会降下来