你好,不可以的,他没有交税的,不能抵扣。
老师问一下我们的上游企业被税务查到了虚开发票,现在查我我们单位了,他之前开给我们发票有100万,那是不是我们现在算倒霉了要把这100万的发票进项税转出了,要交13万的税啊?
老师,你好!请问一下一般纳税人,税务局查出了我们一张16年的进项发票是异常发票,要求我们在今年5月份转出,那么是不是原材料及进项税额也要同时转出?
老师,你好!我们是B级纳税人,开票方有问题,税务局把我们的进项转出了,现在有个所得税税前反馈表要填(我这个业务是真实发生的,4流也一致),老师,我应该可以反馈可以正常扣除吧???
我们公司有2张进项发票,之前被税局通知说是异常凭证,让我们做了进项税额转出,现在又通知 我们说解除异常凭证了,那么,这2张进项发票,我们需要重新勾选吗?
老师,客户进项发票异常了,原因是上游公司欠税了,但这个发票是2021给我们的,税务局要求做进项转出。为什么呢,现在是2024了啊,2021年的业务不是已经完结了吗?而且2021的时候上游也没有异常欠税啊
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
所得税也不能吗
是的是的,增值税和所得税都不可以
为什么是对方问题,现在转移到我们身上的呢
因为对方没有交税,你们单位收到这个发票和没有收到发票是一样的。他没有交税的情况下,你们是没法抵扣的。如果你抵扣了的话,国家帮你承担了税款。
但是确实是实在业务,我们的实际支出
你好,你实际有业务,但是没有发票,税法上不是也不认可吗?