同学,你好 进项发票异常是不能抵扣的,所以要求你们进项税额转出

老师,19年9月的时候我们退了两台车的保险,当时也开了红字信息表,但是保险公司没有给我们负数发票,我们这边也没有做进项税额转出,现在给提示往期的发票有异常,让我们这个月给做进项税转出。我现在是不是得问保险公司要这两张负数发票,然后再申报
老师,我们单位有一家上游企业被列为非正常,系统提示一张发票异常,现在已经做了进项税转出,已经税前扣除的成本也要做调增处理,我想更改2019年的汇算表,可是没有通过,这部分调增要怎么填呢,是不是我填的不对
老师,客户进项发票异常了,原因是上游公司欠税了,但这个发票是2021给我们的,税务局要求做进项转出。为什么呢,现在是2024了啊,2021年的业务不是已经完结了吗?而且2021的时候上游也没有异常欠税啊
老师,咨询一下,就是公司在2019年销售了一些柴油,但当时开票不正确,在2020年重新补开了正确的发票给客户,因柴油必须经过成品油模块才能开,当时从非成品油模块开,后面2020年是从其他公司进了原来开出发票数量的柴油一半,到2021年又进了另外一半,上游全部发票一起开回来了,这样税务查我们和上游,我们后面开给下游相当于是补开之前不正确的发票,这样情况为了跟上游出入库单一致,我们在2021年补重开之前的不正确发票算不算重新购入重新销售呢?
老师,就是2021年从上家购进一些燃油但对方开票不规范,现在税务要求我们把这些票做进项转出或者让上家重新开正确的,但上家说现在他们已经好几年没有业务了,成品油模块也被取消了,确实开不出正确的发票了,这种情况我们做进项转出后相对应的成本能税前扣除吗?
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
但是我不是现在才抵扣2021的发票啊
我是2021收到了专票就2021抵扣了啊。当时2021年的时候上游也没有异常啊
同学,你好 税务局会抽查之前的发票的
老师,但是这个是我们真实业务啊,这样的话那我们哪里敢和一般纳税人做生意呢?
同学,你好 这个没办法,税务局查到了,就要按照税务局的要求来改