是的,需要转出到原材料里面的

老师,你好!请问一下一般纳税人,税务局查出了我们一张16年的进项发票是异常发票,要求我们在今年5月份转出,那么是不是原材料及进项税额也要同时转出?
老师 我们去年一张发票异常,现在税务要求我们进项税转出。我附表2应该填写在那一栏?23A还是23B?
请教老师,就是我们21年买原材料的进项票,已认证抵扣,在今年2月税局通知做异常发票进项税转出,申报表已经做转出,入账怎么做分录呢?[
老师,请问下,我24.12月份认证的一张进项发票,3月份被税务老师通知,是张异常发票,需要进项转出,3月申报的时候可以拿其他的进项发票税款去抵扣那进项转出的税吗?会有滞纳金一说吗?
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
你的意思是把要转出进项税额结转到原材料里面去吗?假如要转出3万的进项税 借:原材料 3万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)3万
对的,就是这个意思的
那么这个进项税额转出还要结转到什么科目的吗?
结转增值税的时候结转到里面的
是这样做分录吗 借:应交税费—应交增值税(进项转出)3万 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万 借:应交税费—应交增值税(未交增值税)3万 贷:应交税费—未交增值税 3万
第二笔分录借方应该是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万
对的,分录就是这么做