你好,这个要么让股东分红,分红后的给他 要么私下给他。 要么让他拿发票,然后按发票付款给他。

老师,你好,又向你咨询个事,就是我们老板想帮他一个朋友的忙,帮他朋友公司过账,就是他朋友公司对公的钱转给我们公司对公账上,但又不要我们公司开票,我们公司把钱然后取现出来给他朋友,那这种以哪种业务形式打给我们,我们公司才没有风险,我觉得咋个都有风险!
老师,你好!公司是一家监理公司,个人挂靠我公司接业务,走我公司帐户走帐,我公司收取税金和管理费后,剩余的钱都打入他个人帐户,他去税务局代开发票,税点太高,他可以通过劳务公司给代开发票吗?如果是这样,我们需要什么相关的资料做账呢?
老师,你好,我们公司就是他是给代理记账公司记账,但是有些客户他不开票也就是说钱不走公帐,但我们自己进货却有很多进项票,那我们每个月都可以把销项税额给抵了,这样子会不会出事啊
老师,我们公司通过平台卖给个人的商品,个人不开发票,但是钱到对公账户,我们账务上怎么处理呢?可以把这部分发票以其他名义开出来吗?
我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货,再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票,朋友说他们公司进项不足开不出来,说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿,让我们问上游供货商给朋友公司先开票,朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人,问我们要13个点的税,我们现在缺100万的票,请问如何解决。另外,朋友公司说税务严查私转公,他们账上收多少钱就开多少钱的票,我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了,怎样取得发票呢,谢谢
本月征期结束不足一天啥意思,需要怎么做
老师,实际支付139.1元,发票开144.1元,我怎么记账
老师,25年,9月份收入会计凭证和实际的是一致的。但申报表申报比实际少4000多。是小规模纳税人。季度申报未超过30万。就是加上4000多也没有超。这种情况不做调整可以吗?
个税由公司承担,怎么做账,可以税前扣除吗
老板问帮人过账,加几个点合适?含税金额和不含税金额怎么计算
2025年计提的年终奖,2026年发了一部分,确定不发的部分该怎么处理,计提的时候是研发费用—奖金结转到管理费用—研发费用,再结转到主营业务成本,还有就是计提的管理费用—奖金,除了2026年申报企业所得税汇算要纳税调增,账务上应该怎么处理没发完的年终奖呀?
老师,平台佣金,保险权益,消费者赔付怎么做账
请问:公司是物管公司,月度有派遣业务。 一、2025年12月凭证计提员工2025年度年终奖(成本)时: 1、派遣员工: 借:主营业务成本--人工成本--奖金 300000 贷:应付职工薪酬--应付奖金、津贴和补贴 300000 2、自有员工: 借:管理费用 50000 贷:应付职工薪酬--应付奖金、津贴和补贴 50000 二、2025年12月凭证计提员工2025年度年终奖(收入)时 借:应收账款--XX单位 350000 贷:主营业务收入--劳务派遣-未开票收入 350000 后来因为资金问题,不在2026年1月发放此笔年终奖,而是在2026年2月15日 发放了。请问老师:上述已计提的成本和收入在2026年1月该如何正确处理调整?(具体明细会计分录?)(简易征税没有错误,故不在上述分录中反映)谢谢
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?
请问老师,我公司销售一批货物,已开具增值税专用发票,客户未认证,现需要全额退货,我这边要扣10%的手续费,这个怎么处理?
知道了老师,谢谢!
你好,不用客气的了。