不是只补缴新增部分年终奖对应的个税 。需要在自然人电子税务局扣缴端进行更正申报,流程如下: 启动更正 登录扣缴端,选 “税款所属月份”(即发放年终奖当月 ),点击【综合所得申报】-【4 申报表报送】,确认申报状态为 “申报成功”,点【更正申报】按钮 。 报表填写 点击【1 收入及减除填写】,选 “全年一次性奖金收入” 所得项目,双击该员工数据,录入正确年终奖金额 。 税款计算 完成数据更正后,点击【2 税款计算】,系统重新算税,得到包含新增部分年终奖的应纳税额 。 申报表报送和税款缴纳 点击【4 申报表报送】-【发送申报】。若产生新增应补税款,通过【税款缴纳】菜单完成缴纳 。
老师,我还是刚才问你那个3万年终奖问题的。按你说的计提年终奖带小数点的,有点假,这个人不是销售人员,他是研发人员。那就还按3万年终奖计提。那我在更正2020年12月报表的时候,合并工资申报,他只用交795.6的税,那我现在3月份申报,然后这个月扣个税,等于说是公司替他先交了个税,然后他再还回来,我理解的对不对?
关于 全年一次性奖金 ,上一个单位在年初时已发了一笔,报税时选择了按 全年一次性奖金 并在当月预缴了税;后续因为员工工作变动,新单位在本年末又发了一笔年终奖。 请问 员工在年度个税汇算清缴时,可以自行修改选择后一笔新单位的年终奖 作为 全年一次性奖金 来节税吗?因为经计算如将后一笔奖金来作单独报税会更划算,但是原单位预计不会帮修改申报。
请问去年5月帮员工代扣代缴的个人所得税,现在发现少报了税款怎么办?更正申报需要交滞纳金吗?更正申报后,需要补的税款是由单位代扣还是职工自己在个人所得税app上自己补交?
老师,2023年的员工奖金在12月计提了13W的账务处理,在1月份发放11W,2月份发放2W。 但是现在是在2月份申报1月份个税的时候做一次性年终奖申报,那这个13W的奖金是不是只能作为24年的,而不是员工做2023年工资个税汇算清缴的时候可以选择这笔并入工资计税还是单独计税?
有个员工2023年的年终奖,财务申报工资的时候是给他按的是全年一次性奖金收入所得报的个税。反正这部分年终奖也交过税了,假如说现在个税汇算清缴的时候,年终奖不并入综合所得,比较划算,退的税比较多,就年终奖就不管就行了呗?就汇算清缴的时候收入不选年终奖,反正之前申报的时候已经交过税了,这个就算年终奖的单独计税,对吧?
老师,小规模纳税人季超30万免税额度了,是不是全额纳税?填第几行里?无票+有票都有
老师,问一下公司购买了一块地,要改3个厂房,这块地的摊销是不是在建造的时候计入在建工程?那3个厂房怎么分配摊销金额?
在第三季度,发现第二季度开票金额超过第二季度实际收入,怎么办
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
老师,我这个月销售了商品,我要怎么结转我的成本和库存呢?
我上个2个月发工资都是一万元,扣税150元。我这个月发工资17000元。税收是按第一档百分之3还是按第二档百分之10交税呢?
老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存,但是可以做成本吗
老师,您好,民非小规模企业,申报增值税,政策小规模企业季度不超过30万,是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊?比如4月及6月不含税开具专票29万,5月普票500,指免征500元的吗?
老师,一般纳税人增值税进项49863,销项46320,月末怎么结转哈,不用交税
老师,一般纳税人,取得的进项免税发票99200,可以抵扣9个点,能我的入账成本是多少,还是99200吗?
当初交了1000,更正后重新计算税款,需要交1200,是不是这次更正只需要代扣代缴200税款
扣缴全年一次性奖金没有减减除费用和专项扣除 专项附加扣除,是不是只需要补缴200就可以,然后账上在四月补计提少发的那部分奖金
同学你好 是的 这个就是多退少补
少补的话涉及滞纳金吗老师
同学你好 这个不会的
为什么呀老师
这个就是给你汇算清缴的机会多退少补
好的老师,发送申报后,还能撤销更正吗
同学你好 这个可以的
是不是只选全年一次性奖金,正常工资薪金就不会被更正呀老师
同学你好 嗯,你也可以合并工资的