不是只补缴新增部分年终奖对应的个税 。需要在自然人电子税务局扣缴端进行更正申报,流程如下: 启动更正 登录扣缴端,选 “税款所属月份”(即发放年终奖当月 ),点击【综合所得申报】-【4 申报表报送】,确认申报状态为 “申报成功”,点【更正申报】按钮 。 报表填写 点击【1 收入及减除填写】,选 “全年一次性奖金收入” 所得项目,双击该员工数据,录入正确年终奖金额 。 税款计算 完成数据更正后,点击【2 税款计算】,系统重新算税,得到包含新增部分年终奖的应纳税额 。 申报表报送和税款缴纳 点击【4 申报表报送】-【发送申报】。若产生新增应补税款,通过【税款缴纳】菜单完成缴纳 。

关于 全年一次性奖金 ,上一个单位在年初时已发了一笔,报税时选择了按 全年一次性奖金 并在当月预缴了税;后续因为员工工作变动,新单位在本年末又发了一笔年终奖。 请问 员工在年度个税汇算清缴时,可以自行修改选择后一笔新单位的年终奖 作为 全年一次性奖金 来节税吗?因为经计算如将后一笔奖金来作单独报税会更划算,但是原单位预计不会帮修改申报。
请问去年5月帮员工代扣代缴的个人所得税,现在发现少报了税款怎么办?更正申报需要交滞纳金吗?更正申报后,需要补的税款是由单位代扣还是职工自己在个人所得税app上自己补交?
员工离职了,还有提成九千和年终奖七千没发,提成这个月发,年终奖估计要再两个月才发。 但是他实际私下找法人借款七千,找他领导借了五千,一半怕他不还钱,一半他们也私下谈过就是,准备拿提成扣掉五千还他领导,年终奖七千还法人。(相当于员工的工资部分转他领导和法人) 1、马上要发的提成和过两个月发的年终奖,个税申报该怎么处理,现在一块测算吗?(会有个税产生,现在不扣,他后面就没钱在这边了) 2、员工私下的欠款,在工资的提成和年终奖里抵扣掉,需要什么材料吗?
有个员工2023年的年终奖,财务申报工资的时候是给他按的是全年一次性奖金收入所得报的个税。反正这部分年终奖也交过税了,假如说现在个税汇算清缴的时候,年终奖不并入综合所得,比较划算,退的税比较多,就年终奖就不管就行了呗?就汇算清缴的时候收入不选年终奖,反正之前申报的时候已经交过税了,这个就算年终奖的单独计税,对吧?
我公司2023年12月申报了年终奖,并且在1月初预扣了税款,但是2月实发时调少了年终奖金额,并且也修改了申报金额,那之前多缴的税款应该怎么退呢?员工自己做个税汇算清缴时选择的这笔是单独计税的,不计入综合所得的,所以自己也没法汇算清缴,该怎么退税呢
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
当初交了1000,更正后重新计算税款,需要交1200,是不是这次更正只需要代扣代缴200税款
扣缴全年一次性奖金没有减减除费用和专项扣除 专项附加扣除,是不是只需要补缴200就可以,然后账上在四月补计提少发的那部分奖金
同学你好 是的 这个就是多退少补
少补的话涉及滞纳金吗老师
同学你好 这个不会的
为什么呀老师
这个就是给你汇算清缴的机会多退少补
好的老师,发送申报后,还能撤销更正吗
同学你好 这个可以的
是不是只选全年一次性奖金,正常工资薪金就不会被更正呀老师
同学你好 嗯,你也可以合并工资的