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杭州生产型企业纯出口,24年还有3笔出口没有申报退税,增值税留抵余额不足2万,在25年出口退税也可以的 那我24年的剩余3笔就不操作了,可以吗?会有什么后果呢,单证备案也不操作也3笔了

2025-04-22 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-22 14:54

你好可以的呀,你可以做免税不退税。

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快账用户1425 追问 2025-04-22 14:56

现在已经是25年4月22号了,做免税的话,要不要提交出口货物收汇情况表的?

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齐红老师 解答 2025-04-22 14:57

你好,正常是需要的。不过这个看当地税务局的要求。

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快账用户1425 追问 2025-04-22 14:57

做免税的话,就不需要单证备案了,是吗

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齐红老师 解答 2025-04-22 15:04

你好,你要当出口的话还是需要单证的。

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齐红老师 解答 2025-04-22 15:04

除非你当做内销就不用,

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快账用户1425 追问 2025-04-22 15:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-22 15:05

你好,不用客气的了。

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快账用户1425 追问 2025-04-22 15:06

做免税是哪里做的? 也是在出口退税管理-免抵退税申报,里面吗 就是正常生产企业免抵退税流程吗?

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齐红老师 解答 2025-04-22 15:06

你好,是的。流程是一样的。

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快账用户1425 追问 2025-04-22 15:10

是在这里选免税吗?

是在这里选免税吗?
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齐红老师 解答 2025-04-22 15:12

你好,正常就是这样了。

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快账用户1425 追问 2025-04-22 15:13

这里也没有免税选项呢,我直接提交的话,因为我还有增值税留抵,又变成退税了

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齐红老师 解答 2025-04-22 15:13

你好,你如果想免税不退税。老师建议你还是问一下税务局,看一看他们的要求。

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快账用户1425 追问 2025-04-22 15:17

哦,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-22 15:17

你好,不用客气的了。

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你好可以的呀,你可以做免税不退税。
2025-04-22
你好,是先开出口发票,申报增值税,再申报退税的。之前没有做退税的,可以在2023年2月一次申报退税
2023-02-15
您好!你们如果没有出口的话,那就没有免抵税额了,只有有出口退税的情况下,才会形成免抵税额的
2023-03-30
问题1:关于这笔不再支付的款项已按照比例开具红字普票,那么还需要在其他系统做相关申报么?比如出口免抵退系统需要做什么操作么? 对于已经开具红字普票的未支付款项,需要在税务系统中进行相应的申报。具体来说,您需要按照以下步骤操作: 1.在出口退税系统中,将该客户的所有相关业务进行冲减。具体操作可以咨询当地税务部门或出口退税系统的技术支持人员。 2.在增值税申报系统中,将该客户的未支付款项进行冲减,并在相应的申报表中填写冲减的金额和税额。 3.如果该客户的未支付款项属于坏账,您还需要在年度企业所得税汇算清缴时进行相应的税前扣除。 问题2:需要做转内销或者进项税额转出么?如果进项税额转出,这个转出的金额如何确定?账务如何处理? 根据您提供的情况,由于该客户的未支付款项属于出口业务,因此需要进行转内销处理。同时,由于该款项已经开具了红字普票并进行了相应的税务申报,因此您还需要进行进项税额转出的处理。 具体来说,您需要按照以下步骤进行账务处理: 1.将该客户的未支付款项转入内销收入,并在账面上进行相应的会计处理。 2.将进项税额转出,具体的金额可以按照该款项的含税金额或所对应的进项税额进行确定。具体的计算方法可以咨询当地税务部门或会计师事务所。 3.进行增值税申报,将进项税额转出的金额填入相应的申报表中。 问题3:如果做转内销,是直接按照无法收回的款项按照不开票申报销项税额不? 不可以。在进行转内销处理时,需要按照正常的销售业务进行处理,即按照开具的红字普票金额进行销项税额的申报。如果未收到款项,可以在账面上进行相应的坏账处理,但不需要在增值税申报表中申报销项税额。
2023-11-29
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-14
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