那个应该计入其他业务收入,归在营业收入

老师,想问下我增值税开票收入51278912.66(包含未开票收入179.93个税返还金额),企业所得税营业收入51278742.91没有包含个税返还金额,那我企业年报的时候要怎样填写这个营业收入呢。
公司为小规模企业,目前在填报21年度的企业所得税汇算清缴,想问个人所得税返还和免增增值税收入应该填写在营业外收入中的那一列
老师,我想请问一下,个税手续费返还,我是计入的营业外收入,然后按照6%来价税分离。请问,在申报3月份增值税的时候,不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗?计算3月份增值税税负率的时候,不含税的收入,就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗?
您好 老师 增值税收入和年度所得税收入有差额 需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致 这个收入是直接在主表中的收入上调整还是在5000表纳税调增中调整合适?
小规模个税返还问题 收到金额30.82。 会计分录 记 借:30.82 贷 :营业外收入30.51.未交增值税0.31、 季度主营业务收入17821.78未不达30万,免缴增值税,结转 借未交增值税,贷营业外收入(把个税返还的0.31结转到营业外收入) 现在报1-3月增值税就是不含税收入17821.78+个税返还30.51,合计在增值税申报表上的免税销售额填17852.29。 但是我财务报表上的一、营业收入只有17821.78。这样与我申报增值税金额不一致啊?要如何处理?
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师好有个人所得税税率表吗?月度
那这个差异在这里就不用调整了吗
要调整报表的,不然不对
老师,收入类没有其他收益,我可以直接填在第十一列吗?账载金额与税收金额都是填个税返还金额吗
那个本质就是其他业务收入,要填在营业收入
老师,个税返还不是其他收益或者营业外收入吗
退付手续费本质就是替税局收税,属于经纪代理服务的业务,计入其他业务收入,要交增值税
学堂的老师,一人老师一个说法,之前问过你们实操老师,营业外收入,为此也写过情况说明,我现在已经计入到了营业外,年报要不要调整一下所得税报表
会计做账要弄清业务实质,不能稀里糊涂的想当然做。税局为啥收你的税,就是因为是业务收入
之前为这个业务咨询过你们,你们给的回复也是其他收益与营业外收入,我查了资料,这个怎么计入其他业务收入呢,你作为一个咨询老师,就这样回复问题,什么是稀里糊涂,想当然,你们等于自己把自己的答复的问题随心所欲吧
我像你诚恳道歉,回复不能带不当词汇。 我是在分析那个业务本身性质,要根据业务本身性质做账,