那个应该计入其他业务收入,归在营业收入
老师您好,收到税务局返还的个税手续计入了其他收益科目并按照无票收入申报了增值税,那在申报企业所得税时怎么填写呢?营业收入包括这笔款嘛?
小规模纳税人收到三代手续费返还,会计分录上要不要写销项税,还是全部计入营业外收入?2.在社保季度增值税的时候,是填返还金额/1.01在免税销售额那行是吗。3,在报所得税的时候要填进收入那里交所得税吗
老师,想问下我增值税开票收入51278912.66(包含未开票收入179.93个税返还金额),企业所得税营业收入51278742.91没有包含个税返还金额,那我企业年报的时候要怎样填写这个营业收入呢。
公司为小规模企业,目前在填报21年度的企业所得税汇算清缴,想问个人所得税返还和免增增值税收入应该填写在营业外收入中的那一列
您好 老师 增值税收入和年度所得税收入有差额 需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致 这个收入是直接在主表中的收入上调整还是在5000表纳税调增中调整合适?
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
那这个差异在这里就不用调整了吗
要调整报表的,不然不对
老师,收入类没有其他收益,我可以直接填在第十一列吗?账载金额与税收金额都是填个税返还金额吗
那个本质就是其他业务收入,要填在营业收入
老师,个税返还不是其他收益或者营业外收入吗
退付手续费本质就是替税局收税,属于经纪代理服务的业务,计入其他业务收入,要交增值税
学堂的老师,一人老师一个说法,之前问过你们实操老师,营业外收入,为此也写过情况说明,我现在已经计入到了营业外,年报要不要调整一下所得税报表
会计做账要弄清业务实质,不能稀里糊涂的想当然做。税局为啥收你的税,就是因为是业务收入
之前为这个业务咨询过你们,你们给的回复也是其他收益与营业外收入,我查了资料,这个怎么计入其他业务收入呢,你作为一个咨询老师,就这样回复问题,什么是稀里糊涂,想当然,你们等于自己把自己的答复的问题随心所欲吧
我像你诚恳道歉,回复不能带不当词汇。 我是在分析那个业务本身性质,要根据业务本身性质做账,