那个应该计入其他业务收入,归在营业收入
老师您好,收到税务局返还的个税手续计入了其他收益科目并按照无票收入申报了增值税,那在申报企业所得税时怎么填写呢?营业收入包括这笔款嘛?
小规模纳税人收到三代手续费返还,会计分录上要不要写销项税,还是全部计入营业外收入?2.在社保季度增值税的时候,是填返还金额/1.01在免税销售额那行是吗。3,在报所得税的时候要填进收入那里交所得税吗
老师,想问下我增值税开票收入51278912.66(包含未开票收入179.93个税返还金额),企业所得税营业收入51278742.91没有包含个税返还金额,那我企业年报的时候要怎样填写这个营业收入呢。
公司为小规模企业,目前在填报21年度的企业所得税汇算清缴,想问个人所得税返还和免增增值税收入应该填写在营业外收入中的那一列
您好 老师 增值税收入和年度所得税收入有差额 需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致 这个收入是直接在主表中的收入上调整还是在5000表纳税调增中调整合适?
请问主播在同一地方成立个体户不在注册地上班可以吗
老师好!股权转让中,受让方为省外公司时,受让方公司印花税申报地区:是选择被投资公司经营地,还是选择受让方公司经营地呢? 举例:上海金公司,注册经营地在上海奉贤区。 自然人股东甲,将100%股份转让给杭州银公司,杭州银公司在杭州拱墅区。 那么,杭州银公司,是在上海奉贤申报印花税?还是在杭州拱墅区申报印花税呢?
占股55%,转让股份30%,怎样计算出30%的转让价格
老师,怎么在金蝶把多账套的客户资料导入在一个账套里面
只有住宿发票,没有往返火车票,住宿费能做差旅费吗
高新企业,增值税加计5%,造成企业进项税额足够,相对应存货不够,可以要求增值税一般纳税人开具材料普通发票吗?这样帐务上提高材料成本。供货方和本公司都是一般纳税人。
老师 你好 我想问一下 个体户怎么做帐报税呢
公司现在要核算成本。以工单核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的计划部下达的工单吗?但是5月份的下达工单都还没开始做。还是说我按生产部5月生产什么产品我就核算什么产品的成本。而且我要找一个新工单核算是吧。4月已生产的产品未完工的然后5月接着生产的这种工单我就不核算了对吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接着核算直到生产完工为止
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
那这个差异在这里就不用调整了吗
要调整报表的,不然不对
老师,收入类没有其他收益,我可以直接填在第十一列吗?账载金额与税收金额都是填个税返还金额吗
那个本质就是其他业务收入,要填在营业收入
老师,个税返还不是其他收益或者营业外收入吗
退付手续费本质就是替税局收税,属于经纪代理服务的业务,计入其他业务收入,要交增值税
学堂的老师,一人老师一个说法,之前问过你们实操老师,营业外收入,为此也写过情况说明,我现在已经计入到了营业外,年报要不要调整一下所得税报表
会计做账要弄清业务实质,不能稀里糊涂的想当然做。税局为啥收你的税,就是因为是业务收入
之前为这个业务咨询过你们,你们给的回复也是其他收益与营业外收入,我查了资料,这个怎么计入其他业务收入呢,你作为一个咨询老师,就这样回复问题,什么是稀里糊涂,想当然,你们等于自己把自己的答复的问题随心所欲吧
我像你诚恳道歉,回复不能带不当词汇。 我是在分析那个业务本身性质,要根据业务本身性质做账,