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固定资产处置时,我们有13231.82计入了固定资产清理借方,固定资产处置科目结转时,相当于营业外收入少了这笔13231.82。现在导致跟系统里的收入差了132312.82。这要怎么处理呢

2025-04-23 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 15:32

你好,你这个卖货调这个固定资产的时候取得的。银行存款应该计入其他业务收入,这样才好对应。

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:32

其实这是会计和税法上面的差异导致的。

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快账用户2034 追问 2025-04-23 15:33

就是这个差异的13231.82要怎么办,当时是计入固定资产清理借方了

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:34

你好,你做其他业务收入

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快账用户2034 追问 2025-04-23 15:35

那固定资产实际处置的时是还有余额的

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:36

你好,你卖了多少钱?做其他业务收入,然后最终固定资产清理的金额转入到营业外收支。

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快账用户2034 追问 2025-04-23 15:40

那我年报数据收入更改了,第四季度申报是不是也要去更改

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快账用户2034 追问 2025-04-23 15:40

收入不一样了

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:40

你好,是的。正常是这样。

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快账用户2034 追问 2025-04-23 15:51

我们今年处置过2辆汽车,如果更改季度申报表的话,会涉及2个季度的申报,可以可以年度申报表可以跟季度不一样

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:51

你好,这个就看当地税务局要求了 有的地方它是不能够更正以前季度的只能更正到年度。

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