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公司有一个固定资产,去年已经拆除,负责拆除的也开了发票,金额40万,做的固定资产清理这个科目,最近之前负责维修这个固定资产的开了张维修费的发票,金额大概18万,这个应该怎么做账啊?

2025-04-23 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 21:24

您好,这个的话,是可以正常做成本,直接做成本

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快账用户7517 追问 2025-04-23 21:47

做到制造费用吗?

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齐红老师 解答 2025-04-23 21:48

对做成制造费用就可以了。

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你好,对方给你开红字发票,你在红冲固定资产之前的折旧需要调整一下的。
2024-09-12
分析调整原因 由于之前固定资产原值少记了 270,000 元,需要在发现差错的当期进行调整,以保证固定资产原值的准确性。 调整会计分录 借:固定资产 270,000 贷:预付账款(或其他对应的科目,需要查找当初少记金额对应的科目)270,000 调整固定资产卡片 同时,需要修改固定资产卡片上记录的原值,将其从 6,145,929.2 元调整为 6,415,929.2 元(6,145,929.2%2B270,000),确保固定资产卡片信息与账务处理一致。
2024-11-21
对的,是的,借营业外支出,贷固定资产清理。
2023-07-06
你好,做到你换进来的固定资产的原值。借应收账款, 贷,固定资产清理应交税费, 借固定资产, 贷应收账款、 银行存款。
2025-05-14
冲销多记固定的分录及多计提的折旧
2022-12-09
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