冲销多记固定的分录及多计提的折旧

老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
老师麻烦问下供应商开给我们一张发票,当月入账了,次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经,现在该怎么处理的
去年供应商多开一张固定资产发票,我们都已经入账,也做折旧了,今年来跟我们说多开了一张金额一样的发票,发票是普票!这个要怎么更正处理?
供应商按照实际送货金额开了发票(冰箱),我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少(多配送了两台冰箱,供应商说送我们了),现在我方如何账务处理?第一步是要把发票退回去让他们重开吗?那我的固定资产怎么弄?
老师,你好 请教一个问题,就是我们当时入了一批固定资产 已经折旧了一年多,3万多块钱 现在说这批资产不是我们这个公司的,早就分到另一个分公司了,也开了一张冲销的发票过来 我现在要怎么处理这笔凭证
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
那固定资产卡片怎么处理?
卡片也要做停用处理