你好,这个不需要单独做分录。 是这样子的你要退多少,就做退多少的分录 不用专门针对4%做分录

1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
出外贸出口企业,除出口退税外的专票怎么处理?比如办公用品开进来专用发票金额100.税额13,怎么账务处理,分录怎么做
我公司是生产型企业,上月出口一批货物,其中大部分货物是零退税率的,小部分是13%退税率的,请问这批货物在出口退税管理系统是全部申报还是只申报13%退税率的货物,进项发票如何处理
外贸企业,当月有出口退税率为0产品视同内销及出口退税产品。产生的费用发票进项税额如何抵扣?是按照销售额比例抵扣吗?账务如何处理
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
账不是不平了吗
你好,为什么不平呢? 月末确认应收出口退税款时 借:其他应收款——出口退税 9 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 9 收到退税款时 借:银行存款 9 贷:其他应收款——出口退税9
原本进来是13的呀,现在退回只9,应交税费——应交增值税(出口退税)还有4
你好,这个不要管之前进来的13 你13是做进项转出。
进项转出之后又转到哪里呢?
你好,这个是转入主营业务成本。
我也这样认为
你好,这个是标准的做
你好,这个是标准的做法了
好的,谢谢
你好,不用客气的了。