你好,这个不需要单独做分录。 是这样子的你要退多少,就做退多少的分录 不用专门针对4%做分录
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
出外贸出口企业,除出口退税外的专票怎么处理?比如办公用品开进来专用发票金额100.税额13,怎么账务处理,分录怎么做
我公司是生产型企业,上月出口一批货物,其中大部分货物是零退税率的,小部分是13%退税率的,请问这批货物在出口退税管理系统是全部申报还是只申报13%退税率的货物,进项发票如何处理
外贸企业,当月有出口退税率为0产品视同内销及出口退税产品。产生的费用发票进项税额如何抵扣?是按照销售额比例抵扣吗?账务如何处理
取得自产自销的农产品发票可以抵扣进项税额是多少
你好老师,公司请的个人司机那个运费怎么代缴代扣个人所得税运费是118204元,是算劳务不?具体要交多少税
老师好,建筑公司开票工程地点是两个县,备注项只能备注一个县可以不
老师,请问新公司,小规模服务业的,核定的税费种没有工会经费和印花税,需要维护上吗
老师,1月份对方开的红字发票我增值税申报时是不是要在1月份申报时转出?我没转,怎么更正申报
总分公司之间无息合同,有的老师发一下谢谢,没有不用回复
老师,这两题不太懂.第一题的1600为什么不用减去
总分公司之间无息合同,有的老师发一下谢谢
资产负债表未分配利润不等于净利润,是因为有汇算清缴以前年度损益吗
代开发票一年有没有额度限制?跟工资一样的优惠政策不?老师
账不是不平了吗
你好,为什么不平呢? 月末确认应收出口退税款时 借:其他应收款——出口退税 9 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 9 收到退税款时 借:银行存款 9 贷:其他应收款——出口退税9
原本进来是13的呀,现在退回只9,应交税费——应交增值税(出口退税)还有4
你好,这个不要管之前进来的13 你13是做进项转出。
进项转出之后又转到哪里呢?
你好,这个是转入主营业务成本。
我也这样认为
你好,这个是标准的做
你好,这个是标准的做法了
好的,谢谢
你好,不用客气的了。