你好,你们单位是纯出口的业务吗?
老师,问下,外贸企业开过来的出口单 的运输发票专用发票的进项税额要怎么处理??需要认证抵扣吗??还是进项税额转出
请问老师,进出口企业,退税的金额怎么填写,是用来当进项发票吗?出口退来的税都怎么处理呢?
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
出外贸出口企业,除出口退税外的专票怎么处理?比如办公用品开进来专用发票金额100.税额13,怎么账务处理,分录怎么做
如果法人因信用卡问题被列为黑户了,对公司有没有影响
建筑劳务公司,异地劳务需要预交增值税吗?
10月未申报增值税前能否正常开具增值税发票
企业需要退税192,如果按纳税调整表填写的话需要填写8万多才能不退税,这种情况怎么办的,还有其他方法可以不退税吗,退税的话需要上传太多的资料了
我这个月开票四十多万超了三十万。那我按照多少交税
老师,您好,请问我想查一下2002年至今的江苏省平均工资在哪里能查,我在模拟计算养老金,谢谢
这个费用具体指的什么
其他应收款-员工转营业外支出需要员工申报个税吗?
老师好,我们有个跨区域跨市区的工地,需要开具9个点增值税专用发票,含税金额300多万,我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作,所得税税预交要全额预交吗?谢谢!
老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
如果是的话,在勾选平台直接选择不抵扣勾选就可以的,加税合计做账借管理费用,办公费,113贷银行存款。
老师,如果是出口相关的费用,商品的货架,这样的费用怎么入账?我们纯外贸企业
对方企业给我们开了专用发票,我们不抵扣,那这种木架需要摊销么
你好,只要不是出口的商品,这个就没法抵扣。
河沙面的做法是一样的。
和上面的做法是一样的。
那这种附属的木架,贴标商标费用计入什么科目?
你好,做到销售费用里面的。
你是商贸还是工业的? 买来销售的吗
商贸企业,没有生产。
那你这个附属的木架是用在哪里的?是销售出去吗?
我是仓库使用的管理费用里面。
随商品出口出去的,用木架把商品装好进集装箱。所以我们每个月木架购入很多
你好,那你开的发票里面包含这个嘛?商品里面包含着这个架子吗?不包含的做销售费用不允许抵扣。
好的,晓得了,谢谢老师
不用客气工作顺利