你好,你们单位是纯出口的业务吗?

老师,问下,外贸企业开过来的出口单 的运输发票专用发票的进项税额要怎么处理??需要认证抵扣吗??还是进项税额转出
请问老师,进出口企业,退税的金额怎么填写,是用来当进项发票吗?出口退来的税都怎么处理呢?
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
1、外经贸企业从一般纳税人企业购入塑料制品,进货价值200万元,增值税税率13%,进项税额26万元。出口销售价格折合人民币350万元,退税率假定为11%。计算应退税额并做账务处理。 2、外经贸企业从一般纳税人处购得儿童服装用于出口,进货价值600万元,增值税税率13%,进项税额78万元。出口销售价格折合人民币870万元,退税率假定为9%。计算应退税额并做账务处理。 3、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通发票列明的金额为100 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。 4、外贸企业从小规模纳税人处购进特准退税产品10 000件,单价60元,普通发票列明的金额为600 000元,试计算该企业出口该产品的应退税额并做账务处理。
出外贸出口企业,除出口退税外的专票怎么处理?比如办公用品开进来专用发票金额100.税额13,怎么账务处理,分录怎么做
老师您好。点击哪里?我要缴纳公司社保。
老师,小规模纳税人是要交增值税及附加税,个人所得税,企业所得税这几个税种?
老师,我司是小规模纳税人,出租住房给个人,月租金3500,怎么计算缴纳房产税?
老师,计提工资,借,主营业务成本,贷,应付职工薪酬,这个是对的吗
工业母机企业,生产销售规定的先进工业母机产品收入占企业销售收入总额的比例不低于60%,且企业收入总额不能低于3000万还是5000万呀?
我发现今年 6 月的增值税报表有误,导致纳税申报表的进项税额和账上的进项税额差 0.09 元,我知道是增值税表有误我想改 6 月增值税申报表,但是这样是不是 7~10 增值税报表都要改呢?要是后面都要改太麻烦了,我应该怎么办
老师待抵扣进项税我要是这月用不上那么多 我也全部勾选上 然后 结转的时候不结转那么多进项可以吗 就是10000的待抵扣 我全部勾选认证 然后在进项里面结转过去未交9000 留1000在进项里面可以吗
卖 原材料 和废料需要怎么结转收入成本呢 我们是做标准紧固件 也有卖 不锈钢线材,然后机床上冲下来的一些废 料 卖了需要结转收入成本
打印准考证网址是什么,麻烦发一下给我谢谢
我自己做市政的公司,可以再开劳务进项成本进来吗
如果是的话,在勾选平台直接选择不抵扣勾选就可以的,加税合计做账借管理费用,办公费,113贷银行存款。
老师,如果是出口相关的费用,商品的货架,这样的费用怎么入账?我们纯外贸企业
对方企业给我们开了专用发票,我们不抵扣,那这种木架需要摊销么
你好,只要不是出口的商品,这个就没法抵扣。
河沙面的做法是一样的。
和上面的做法是一样的。
那这种附属的木架,贴标商标费用计入什么科目?
你好,做到销售费用里面的。
你是商贸还是工业的? 买来销售的吗
商贸企业,没有生产。
那你这个附属的木架是用在哪里的?是销售出去吗?
我是仓库使用的管理费用里面。
随商品出口出去的,用木架把商品装好进集装箱。所以我们每个月木架购入很多
你好,那你开的发票里面包含这个嘛?商品里面包含着这个架子吗?不包含的做销售费用不允许抵扣。
好的,晓得了,谢谢老师
不用客气工作顺利