把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,固定资产清理科目有余额,处置收入还没有入账,能否下月在做固定资产清理账务?
固定资产清理完成后,为什么如为借方余额: 借:资产处置收益 贷:固定资产清理 而如为贷方余额 借:固定资产清理 为什么借方余额贷固定资产清理 而贷方余额借固定资产清理 贷:资产处置收益
老师好,我想问两个问题:1。为什么固定资产清理会有余额? 2。固定资产清理的余额在什么时候转出
请问当固定资产清理有贷方余额500时,在资产负债表的固定资产清理项目下填500还是-500
计算固定资产现值时,固定资产清理账户有余额怎么算
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
固定资产的全部金额?
这样不是就在利润表里显示出来了?
对呀,有处置损益肯定要显示的