_固定资产做处置的转到清理,然后固定资产期末就没有余额了。
固定资产清理完成后,为什么如为借方余额: 借:资产处置收益 贷:固定资产清理 而如为贷方余额 借:固定资产清理 为什么借方余额贷固定资产清理 而贷方余额借固定资产清理 贷:资产处置收益
月初固定资产清理借方余额,为什么记账凭证还要在借:固定资产清理?不应该是贷:固定资产清理,然后余额才为0吗
老师,为什么这里要加上固定资产清理借方余额150?固定资产清的借方有余额,说明之前有一笔分录:借固定资产清理,累计折旧等, 贷固定资产。既然固定资产写在贷方,那应该是减少固定资产,应该减150吧
请问固定资产期末余额,固定资产清理借方余额的时候为什么要加上?固定资产清理不是借减贷增吗?
老师你好,我想问下,我们租了一块地,然后分别租给别人,但是我们交的电费电务局一直没给我们开票,然后我们收取下面租户的电费,别人要求这我们开票,我们能开电费的发票吗
2023年科技型中小企业 奖励这个钱怎么做分录打到公司账上
郭老师,账上有一些应付账款,没办法开票了,要怎么处理比较合规,怎么平账
老师,咨询一下,之前年度的进项税在2023年11月份勾选了,现在要更正申报,把11月份勾选的这张发票要放在12月份勾选,这个怎么处理?
增值税附表四中,先进制造业增值税加计抵减,如果本期发生了采购退货,那相应的增值税加计抵减的调减项是否需要把该金额增值税进项额填进去?
请教我们是物业服务公司,受客户委托对小区进行维修,产生了造价咨询服务费,预算服务费,监理服务费,设计服务费,客户予以对账付款,如何向客户开票呢?
朴 老师进 自然人个人能不能开发票出去?是不是需要税务局代开?是不是可以线上代开?然后开票人是不是税务局?
老师21年已经入了成本了,不能付款发票也用不了了,现在具体要怎么操作,是年底汇算时候调增吗
广告费超过营收的15%,多余部分怎么处理。是补税调增,企业所得纳税?出现广告费和业务宣传费支出不匹配预警怎么处理比较好?
老师,请问不是企业名下的员工,但是是为企业去办事,火车票记在什么科目下?
就是这个题
为什么要加上固定资产清理?
方便的把答案发来看一下吗?
答案写的是A
是的,所以我需要看一下答案怎样写的,然后你针对哪一个数据不理解,我就给你针对具体问题解答,这样直接了当。
不懂固定资产清理
因为这个固定资产清理借方有余额,说明他还没有清理完,所以要把这个固定资产清理借方余额加上。
好,我知道了
不客气的,祝您工作愉快。