借:以前年度损益调整
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

老师 ,计提企业所得税以后 弥补了以前年度亏损了 不用交企业所得税了 分录怎么写
老师我们去年少计提了企业所得税2000 只计提了6000今年实际交税8000应该怎么做分录呢
小规模弥补去年亏损 这次的所得税费用是弥补亏损之后交多少计提多少吗 怎么写分录
我们今年第二季度应该要交企业所得税的,但是因为去年亏损,所以弥补亏损了,所以就不需要交企业所得税,那弥补亏损的分录要怎么做呢?
老师,我在2024年度年末计提了一笔企业所得税,做账之后应交税费应交企业所得税挂了这个数字,可是申报之后都弥补以前亏损了所以这笔计提也不用交了,那2025年就得冲回去,我怎么做分录呢,
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
老师如果是弥补去年的亏损同样的分录,做负数吗
弥补的亏损不用做分录的
但是我计提了,就少交了,
把多计提的,冲掉就可以了
红冲吗,然后按实际交的入帐吗
是的,先红冲,再按实际交的入账