借应交税费、企业所得税贷利润分配未分配利润。

你好,我新手会计,老师做完12月末的账第四季度盈利,按当年利润总额计提企业所得税吗?还是在填写企业所得税申报表的弥补以前年度亏损后就不用交企业所得税?意思就是年末计提企业所得税是根据年末利润总额计提还是根据弥补以前年度亏损后来计提?
年底计提了企业所得税:借所得税费用,贷应交税费,结转,借本年利润,贷所得税费用,来年汇算后,不用缴纳弥补以前年度亏损,怎么做分录
老师好,固定资产跨年漏计提折旧补提过折旧后,之前年度一直亏损无企业所得税,是不是就不用做调整企业所得税这笔分录了
你好。23年成本不够,在12月份计提了企业所得税 但是在申报企业所得税时,往年的亏损弥补了,所以不用缴纳, 我现在要怎么更正这一次? 计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
老师,我在2024年度年末计提了一笔企业所得税,做账之后应交税费应交企业所得税挂了这个数字,可是申报之后都弥补以前亏损了所以这笔计提也不用交了,那2025年就得冲回去,我怎么做分录呢,
月底漏做一笔银行存款季度结息,本月报表已经交上去了该怎么在下月修改呢,谢谢
老师,您好,收款了,没有开发票出去,是负债吗?在资产负债表哪里显示呢?
军工企业调账,把主营业务成本调整到管理费用,要专账和做账是一套账,怎么调出来?能按照部门人数占比吗
老师,给企业增资后导致股权发生变化,怎么操作让股权恢复原比例,必须股权变更吗
上游给我们的价是 57.95含税。然后我们给下游的价是 55不含税 但是这个 55 里面我们只给他 6.3% 的税,他给我们开的是 9% 的发票。这个怎么算出来有多少钱的利润?
老师,小规模每月10万发票额度,为什么这个月就剩6万多了
跨境电商,店铺为大陆主体,从香港公司购买货物开形式发票税务局认可么,
签的劳务合同,报个税是选择累计扣除还是不累计扣除
为啥出口报关单待处理数据还会有退税成功的单据呢,因为之前不是我负责的。
老师, 自然人股权转让。 受让人付个税,然后将扣除个税后的转让金付给转让人。流程是这样的吗?
都是正数,谢谢老师
对的是的,都是正数