咨询
Q

老师孙文鑫分录应该怎么写?谢谢

老师孙文鑫分录应该怎么写?谢谢
老师孙文鑫分录应该怎么写?谢谢
2025-04-25 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-25 11:19

预借差旅费时 借:其他应收款 —— 孙文鑫 贷:银行存款 / 库存现金 报销差旅费,若有结余 借:管理费用 / 销售费用等(差旅费 ) 库存现金 贷:其他应收款 —— 孙文鑫 报销差旅费,若超支 借:管理费用 / 销售费用等(差旅费 ) 贷:其他应收款 —— 孙文鑫 银行存款 / 库存现金 假设孙文鑫的费用属于办公费用报销 借:管理费用 / 销售费用等(办公费 ) 贷:银行存款 / 库存现金 / 其他应收款(若之前有预借 )

头像
快账用户5040 追问 2025-04-25 11:24

怎么写分录。带进去数可以吗

头像
快账用户5040 追问 2025-04-25 11:25

感觉一点用都没有,还没有ai好用

头像
齐红老师 解答 2025-04-25 11:26

你得说具体是什么业务

头像
齐红老师 解答 2025-04-25 11:26

只有图片,没说咋回事,没法写

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这笔具体是什么业务呢?
2021-05-11
你好,子公司和孙分公司抵消,母公司跟子公司抵消。
2024-11-26
借:财务费用 500 贷:应付利息 500
2021-11-18
您好 借银行存款20000*1.1*(1-1%)=21780 贷股本20000 资本公积1780
2021-04-26
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2022-02-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×