清理残值 借:固定资产清理60000 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款20000 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 未开具发票列填:20000/1.13
一般纳税人处置二手车变卖,原价二手车5万,无残值,累计折旧2万,卖了2万。原来取得普通发票直接入账无抵扣,现在申报增值税缴纳是不是可以按简易征收?这个会计分录怎么写啊?谢谢老师
1.某企业盘盈一项固定资产重置成本为10万元,按10%提取盈余公积。试作盘盈固定资产的分录以及批准处理以后的会计分录。2.某企业盘亏一台设备,账面原值10万,已提折旧4万,报经批准按规定处理,作相关分录3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折旧4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益)。4.某企业出售一台设备,原值50万,已提折旧20万,收回出售价款35万,增值税税款4.55万,支付清理费1万,试作处置的相关分录(清理及结转损益)
1.某企业盘盈一项固定资产重置成本为10万元,按10%提取盈余公积。试作盘盈固定资产的分录以及批准处理以后的会计分录。2.某企业盘亏一台设备,账面原值10万,己提折1日4万,报经批准按规定处理,作相关分录3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折1日4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益4.某企业出售一台设备,原值50万,已提折旧20万,收回出售价款35万,增值税税款4.55万,支付清理费1万,试作处置的相关分录(清理及结转损益)
资料:甲公司2019年3月份车间用固定资产计提折旧额为9.8万元,行政部门用固定资产计提折旧额为1.7万元。该月固定资产增减业务如下:(1)购买一台设备供一车间使用,采用工作量法计提折旧。该设备原价60万元,预计总工作时数为20万元,预计净残值为5万元。该设备2019年4月份工作量为4000小时。(2)厂部新办公楼交付使用,采用年限平均法计提折旧。该办公楼原价620万元,预计使用年限20年,预计净残值20万元。(3)公司总部的一辆轿车使用期满予以报废。该轿车原价37万元,预计使用年限6年,净残值1万元,采用年限平均法计提折旧。假定2019年4月份为发生固定资产增减业务。要求:(1)分别计算甲公司2019年4月份车间及行政部门固定资产应计提折旧额。(2)编制甲公司2019年4月份计提折旧的会计分录。
某增值税一般纳税义务人2022年5月发生如下经济业务:(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明价款700万元适用13%税率原材料已验收入库。(2)支付入库材料的这输费用2万元(不含税),已取得运输部门开具的增值税专用发票。(3)销售产品,开具的增值税专用发票注明价款800万元适用13%税率,货款尚未收到。(4)企业以自产产品换取两辆小汽车自用。对外开具增值税专用发票注明价款30万元,适用13%税率,收到汽车生产企业开具增值税专用发票注明单价15万元,适用13%税率。该自产产品成本20万元。小汽车已作为固定资产入账。(5)购进商品一批,取得的增值税专用发票注明价款10万元,适用13%税率。该批商品不含税市场价15万元。(6)前笔业务购进商品已经全部作为礼品送给客户。根据题意,回答以下1-2题。要求:(1)根据每笔经济业务,编制相对应的会计分-录。(每题分录2分,共6项业务,总分12分);(2)根据上述资料计算金业应纳增值税额并偏制该笔业务的相关分录。(2分)
老师您好,小规模公司开房租的发票,季不超30万免增值税,用交房产税、土地增值税吗?
老师您好,开服务发票结转人工陈本,应付职工薪酬科目的贷方结转多少增加多少金额吗?
老师,请问我们公司销售出去的产品(已经开了发票,收了款)有退货,我们该怎么处理?怎么做账?我们是小规模纳税人
董老师 您在线吗?有问题想咨询~
汇总纳税备案总机构参与年度汇算清缴标识选是还是否
老师,请问餐具入错为固定资产建账后,账务处理有什么方式把这笔固定资产处理掉,是内账
老师好,需要发快递,为了发快递买了些竹子放在箱子里当隔断,竹子记哪里(销售发快递,快递费我们自己承担)
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,帮忙看下,这样对不对?汽车发票已抵扣。 清理残值 借:固定资产清理 6万 累计折旧 14万 贷:固定资产 20万 变卖时 借:其他应收款-股东(车卖给个人的,钱打到法人个卡上,这样可以吗?)2万 贷:固定资产清理 2万/1.13 应交税费-应交增值税-销项税额 2/1.13*0.13(这一步的贷我这样做可以吗?少了汽车这块销项税,本月的销项税总额不对。) 固定资产结转余额平 借:营业外支出 4万 贷:固定资产清理 4万 报税时未开票金额2万/1.13
就是那那样计算销项税,最终把固定资产结转余额平
嗯,好的。 1、公司的车卖给个人,个人把钱打到银行个卡上可以吗? 2、这笔业务需要什么附件,或签什么协议之类的吗?因为是老板的朋友,所以没签协议
直接打款就行,没问题的