现在红冲了,次月进项转出,并交增值税

老师,有个问题咨询,销售方开给我们的发票我们已经抵扣认证了,现在对方要求我在开票系统申请冲红信息表,申请之前我需要他们给我们开具一份说明嘛,内容是要冲红哪份发票,什么原因要冲红并加盖公司公章给我,这样的一份说明吗
我们是销售方,一般纳税人企业,税率13%,现在对方抵扣时发现发票上税率是5%,这张发票是7月份开出去的,对方已经抵扣了的,请问现在销售方怎么做冲红?
老师,我家2月份取得免税的农产品自产自销的普通发票,3月份的时候接到对方说已经红冲了,请问我申报2月份的报税是否还是可以抵扣?
老师,请问一下,我们是销售方,11月份开出的电子专票10万,客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲,只冲5千。现在怎么开红冲发票,具体如何操作
请问,我是购买方,在今年一月份开具的红字信息表(这笔费用是21年产生的,现在是部分红冲),对方是2月份给我开具的红字发票,我上个月报税的时候报了进项税额转出,那请问这个月我怎么记账呢?
老师,10月份新电商税出来,要求电商店铺的销售收入也要按实际全部申报对吗?像阿里巴巴,淘宝,拼多多,京东。抖音,快手这些平台数据已经跟税务数据联通了。这些平台会一个季度向税务局推送各公司的销售收入对吗??
电商销售收入如何计算,包括平台佣金,配送费,打包费等吗?
老师,我单位没计提工会经费,去年末交了职工医疗互助保障参保金,本月工会下拨了该参保金的专项补助经费,请问怎样做分录。
老师我家是2022年时候有盈利,当时交了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?如果可以整体的分录怎么做?
公告如下: 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个政策2025年还执行吗?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
财务法规是什么?行政事业单位会计制度是什么?财务软件有哪些?教育系统财务需要做哪些工作?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
进项转出,具体怎么操作?
附表2,做进项转出填写
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!