借其他应付款3150 贷,银行存款3000, 营业外收入150

会员充值,充值1000,送100,是借库存现金1000元,销售费用100元,贷预收账款还是其他应付款?分录是怎么写?
老师,问一下,咖啡厅,像赠送消费下有充值的分录怎么做借销售费用,贷其他应付款
老师我们充值的油卡2000,充值卡一直在销售那边。充值的时候(销售自己去充值的),开了一张免税的普通发票 借:预付账款-充值卡 贷:其他应付款-某某 那么他消费的时候也没发票,也没小票。请问老师这个要怎么冲这个预付卡?
老师,我们充值加油卡,充值时借其他应付款,贷现金。 加油时借销售费用,贷,其他应付款,但是现在每次充值有赠送该怎么做账,比如充3000送150
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
出口业务开展3个月还申报过有什么风险
老师你好,怎么正听着25年中级实务精讲课,下载讲义了,不能下载,现在连找到杨老师也找不到了,25年的精讲课中级实务
应收账款回不来 做坏账 如何写分录,需要股东签什么嘛