你好,是的。收入一致,只是会增加利润而已。

老师你好,对供应商分罚款,供应商把罚款开了发票了,做营业外收入可以吗,我们领导让人家重新开发票,不让开这个罚款的金额,应该怎么处理
老师,你好,请问下,供应商材料有瑕疵,但是我们材料也用了,跟供应商减了价格,付款就少付了,而且他们发票也开了,这样子我们是不是应该做营业外收入呢?还是其他收入?借:应付账款,贷营业外收入对吗
老师您好,应该支付给供应商的货款,供应商不要了,我们走营业外收入,应该交多少呢增值税?
老师好 比如我们之前要支付供应商一笔款项 但是因为供应商的原因在货物运输过程把货物弄坏了 我们已和对方协商不再支付该笔款项 那应该怎么入帐 借:应付账款 贷:营业外收入? 这种情况这笔成本还是存在的是吧?不需要冲成本?
请问老师,因为商品降价,供应商给我们降价的补贴,按营业外收入缴纳企业所得税吗?发票不红冲
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,我们公司2025年2月开回来一张机票费610元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,在2026年1月我做一笔对应红字分录入账可以吗?还是去修改2025年2月份的账?
老师,我们和一家私企合作租赁一个厂房,租赁合同是私企和那家公司签的,现在要付水费,又让我们这边付,我觉得不合理租赁合同也不是和我们签的,虽然大家共同干这个项目,我们股东是国有资产管理办公室,我们领导私下商量利润和私企6,4分,但他又不是我们股东如果要分风险太大了我觉得,水费这个应该怎么处理?分利润这个有什么更好办法?谢谢老师。@朴老师
老师,就是公司法人从公司成立到现在陆陆续续借给公司有100多万的周转金。因为疫情公司也没有业务收入。往公司打款的时候也没有签什么东西,也不用给利息,就纯纯的借款周转。25年公司接了个项目,现在账上有点余额,需要还法人部分借款。我需要做什么?
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师,假设我名下有一个个体户,还在别的公司任职。请问每个月5000的扣除额度,2个都可以分别扣除6000吗?
老师,我今天申报2月份的社保,结果蹦出来一组1月份的有一个人的社保,17个人2月份的申报,为啥2月份还有1月份的一个没交
老师,小规模公司,我们公司2025年9月开回来一张培训费的40000元的发票已入账,但是2026年1月份这张发票被冲红了,2026年1月我要做一笔对应红字入账,还是去修改2025年9月份的账,对应红字入账一笔我报表上的管理是负数的,这样没事是吗?
老师小规模纳税人和小规模纳税人做生意,比如开普通发票百分之三,如果一季度营业额不超过30万,哪怕开了发票也是不用纳税的对吧
工商年报里的纳税总额,不包括帮员工交的个人所得税吧,包括教育费附加,地方附加,文化建设这些吧
老师好,所得税的收入不是不包括营业外收入吗?
你好。季度申报表的时候,直接填利润总额就行 不需要管这个营业外收支。
老师好,那年报增值税和所得税的收入会不一致是吗?应该怎么做?
你好,不会的啊,你正常填,营业外收入在年度汇算的时候,他有单独的申报行次。
老师说的是企业所得税年报时,营业外收入单独填列,在哪里填报?那增值税的收入和所得税的收入不是还是不一致吗?
你好,一致啊。因为这个收入,只是填主营业务收入和其他业务收入。
老师好,增值税申报表填的是开发票的收入和没有开票的收入,不包括营业外收入吧?
你好,是的,是不包括的。
那增值税的收入和所得税的收入怎么能一致呢?
你好,普通的企业是可以一致的。 但是从税法上面来看,增值税收入和所得收益收入不一定一致。
不一致也是有可能的。
三收不一致会不会有风险?
你好,有的,税务局一般会要求核实
那有什么办法避免?
你好,这个说实话,没办法避免。除非你一致。不一致就有被查的风险,这个是客观存在的。