同学您好,还是一样的税率

请问给供应商付款相差10几块。供应商也不要这个钱了,这个应该可以转到营业外收入吗?转到营业外收入是否需要交增值税呢?
老师,我们多付了50块钱的货款给供应商,这个是收不回来了,应该放在营业外支出吗?
本来应该支付给供货商的货款不需要支付了,现转做营业外收入,需要交增值税吗
老师好,我们之前收到供应商送货后做了暂估入账,借:库存商品,贷:应付账款-暂估供应商货款,现在供应商没有开发票,也不需要我们支付货款了,该怎样把账调平
老师,你好,请问下,供应商材料有瑕疵,但是我们材料也用了,跟供应商减了价格,付款就少付了,而且他们发票也开了,这样子我们是不是应该做营业外收入呢?还是其他收入?借:应付账款,贷营业外收入对吗
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目
除非不要开票,那可以不用交增值税及附加
是和主营业务一样的税吗?但是我们是加工型企业,一般有9%和13%的税
同学您好,是的没错, 是这样的
同学您好,加工型企业13%的税
老师,我的意思是如何确定是9%还是13%我买进来的原材料是3%加工后呢已经全部交税,供应商不要我们付的货款也就是营业外收入以哪个税率来交税?
同学您好,开了发票没有呀
供应商没有开了3%的发票给我们应该怎么处理?如果没有开应该怎么处理呢
同学您好,开了票按票上的交税就行,没有开票不要交增值税与附加,交企业所得税