你好,你可以补申报了。
老师,因为我们是按季度申报税的,上个月已经申报过税了,这个月不用申报,但是我发现在结转损益的时候金额加错了,现在报表之类的都不一样了,我现在要怎么调整啊
老师!4月份我申报过,由于工期长,中间开过发票,这到年底了又开了一次,等于2022年1月份的合同,到现在才开发票!我要报上个季度的印花税,书立日期不知怎么写了
注销清算,税务说是印花税23年4月到6月的未申报。可是今天才4月份,第一个季度的刚报完。这4到6月的印花税要怎么申报啊?在哪里点击?我国税上新增税源试了一下,说该属期的税款还不能申报
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税,这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
5月份补申报4月的吗
可是客户这个月就需要发票,该怎么办啊
你好,你现在4月27日,可以补充或者更正申报4月的。
会罚款吗
你好,会有滞纳金,一般不会罚款。
老师,我想问公司实际5、6个人,一个月收入60多w,申请发票调增会不会不通过啊
你好,你实际只申报了一个人?
应该一个人都没申报,
我都不知道发工资是不是由公户发给个人的
实际5、6个人参保,一个月赚60w,发票调增申请能通过吗
外账报税是代账公司做的
你好,这种他已经提示你了。估计通过的概率比较小。
那有什么办法解决吗
你好,嗯估计你得按照他的要求去调整之后才会给你。