你好,你们把你们自己的收入申报增值税。
中国企业、外国企业使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国企业开具的是形式发票,收到外国公司支付的平台服务费,需要按无票收入申报缴纳增值税吗
中国xx公司、外国xx公司使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国xx公司开具的是形式发票,且无法给对方开增值税发票。收到外国xx公司支付的平台服务费,中国a公司需要按无票收入申报缴纳增值税吗,适不适用增值税免税或者零税率政策呢
中国xx公司、外国xx公司使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国xx公司开具的是形式发票(无法开增值税发票),收到外国xx公司支付的平台服务费,符合增值税免税条件吗,需要按无票收入申报缴纳增值税吗
外国客户使用公司研发的平台在外国开展业务,付平台使用费,但是对方可能把业务开展获得的东西卖回我国,这种情况,我们需要对于收到的使用费申报增值税吗
中国公司研发了平台,有外国客户,他们使用我们平台在外国开展业务,我们是不是不用申报增值税,对方不需要增值税发票,我们是不是不需要报未开票收入增值税
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
个人销售住房是免征増值税的吧
老师:1、小规模纳税人。公司前几年买的汽车现在要卖,不管好久买的。现在卖税率都是可以1是不是?2、如果卖10万这个喊在季度30万不交税不?3、小规模季度30,是不是只有专票和房租票不能含在30内季度增值税免税哦。4、一般纳税人,公司买的非住宅房普票入账,现在卖可以5吗?是不是16年前的都可以5,还是要区分情况?比如是公司购房没有取得专票抵扣原因,现在出售能不能开5?
这个业务应该是什么样,才不需要申报增值税
对方没有纳税人识别号,我们给开具形式发票,可以不按未开票收入申报增值税吗
你好,可以的,按不开票来
也就是可以不申报增值税吗老师
你好,要申报的。你们取得的收入是需要申报的。使用费这一项需要
只开具形式发票不开增值税发票,也要按未开票收入申报增值税,并不是只开具形式发票就不申报增值税吗老师
你好,是的,当不开票收入申报
老师,我们给国内客户开的票,项目名称是信息技术服务,那么这样,给国外客户提供的平台使用服务,是不是不需要按未开票申报增值税了
财税2016 36,向境外单位提供完全在境外消费的信息系统服务适用增值税零税率
你好,是是这样子的,如果是完全发生在国外的业务,是可以申请免税,但是这种在实操中一般建议让税务局认定。
国外客户使用国内我们公司研发的平台,在外国开展业务,我们也不知道会不会他们把获得的东西卖回国内,这种情况,可以不按照未开票收入申报增值税吗
几年前就没申报过,审计也没有说要申报
你好,要税务局认定。 这个认定的关键在于要看它是属于国内的收入还是国外的收入,如果完全发生在国外是可以不用的。
不过就老师的经验而言的话大部分都还是让申报的