你好,你们把你们自己的收入申报增值税。

高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
这个业务应该是什么样,才不需要申报增值税
对方没有纳税人识别号,我们给开具形式发票,可以不按未开票收入申报增值税吗
你好,可以的,按不开票来
也就是可以不申报增值税吗老师
你好,要申报的。你们取得的收入是需要申报的。使用费这一项需要
只开具形式发票不开增值税发票,也要按未开票收入申报增值税,并不是只开具形式发票就不申报增值税吗老师
你好,是的,当不开票收入申报
老师,我们给国内客户开的票,项目名称是信息技术服务,那么这样,给国外客户提供的平台使用服务,是不是不需要按未开票申报增值税了
财税2016 36,向境外单位提供完全在境外消费的信息系统服务适用增值税零税率
你好,是是这样子的,如果是完全发生在国外的业务,是可以申请免税,但是这种在实操中一般建议让税务局认定。
国外客户使用国内我们公司研发的平台,在外国开展业务,我们也不知道会不会他们把获得的东西卖回国内,这种情况,可以不按照未开票收入申报增值税吗
几年前就没申报过,审计也没有说要申报
你好,要税务局认定。 这个认定的关键在于要看它是属于国内的收入还是国外的收入,如果完全发生在国外是可以不用的。
不过就老师的经验而言的话大部分都还是让申报的