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外国客户使用公司研发的平台在外国开展业务,付平台使用费,但是对方可能把业务开展获得的东西卖回我国,这种情况,我们需要对于收到的使用费申报增值税吗

2025-04-28 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 10:58

你好,你们把你们自己的收入申报增值税。

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快账用户1153 追问 2025-04-28 10:59

这个业务应该是什么样,才不需要申报增值税

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:00

对方没有纳税人识别号,我们给开具形式发票,可以不按未开票收入申报增值税吗

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:04

你好,可以的,按不开票来

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:06

也就是可以不申报增值税吗老师

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:07

你好,要申报的。你们取得的收入是需要申报的。使用费这一项需要

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:11

只开具形式发票不开增值税发票,也要按未开票收入申报增值税,并不是只开具形式发票就不申报增值税吗老师

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:11

你好,是的,当不开票收入申报

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:19

老师,我们给国内客户开的票,项目名称是信息技术服务,那么这样,给国外客户提供的平台使用服务,是不是不需要按未开票申报增值税了

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:21

财税2016 36,向境外单位提供完全在境外消费的信息系统服务适用增值税零税率

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:21

你好,是是这样子的,如果是完全发生在国外的业务,是可以申请免税,但是这种在实操中一般建议让税务局认定。

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:22

国外客户使用国内我们公司研发的平台,在外国开展业务,我们也不知道会不会他们把获得的东西卖回国内,这种情况,可以不按照未开票收入申报增值税吗

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快账用户1153 追问 2025-04-28 11:23

几年前就没申报过,审计也没有说要申报

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:24

你好,要税务局认定。 这个认定的关键在于要看它是属于国内的收入还是国外的收入,如果完全发生在国外是可以不用的。

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齐红老师 解答 2025-04-28 11:24

不过就老师的经验而言的话大部分都还是让申报的

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