中国公司向外国客户提供平台供其在境外开展业务,增值税处理不能一概而论,需视具体情况而定: 适用零税率:若提供的平台服务符合 “完全在境外消费” 的条件,适用增值税零税率政策。此时虽无需缴纳增值税,但仍需按规定办理出口退(免)税备案手续,并进行增值税申报。 适用免税政策:如果不符合零税率条件,但符合《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》等相关政策规定的免税条件,如与服务接受方签订跨境服务书面合同,且全部收入从境外取得等,可免征增值税,同样也需要进行增值税申报,且免税收入不得开具增值税专用发票。 正常征税:若既不符合零税率条件,也不符合免税条件,那么就需要按照正常的应税服务来申报缴纳增值税,即使对方不需要增值税发票,也需申报未开票收入增值税。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我们公司是全电发票试点企业,客户不是,我们一张发票要部分红冲,我们开好红字确认单了,对方在增值税发票综合服务平台上确认好后,就直接在增值税发票综合服务平台上开具就行是吗?不需要我们来开了?
中国企业、外国企业使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国企业开具的是形式发票,收到外国公司支付的平台服务费,需要按无票收入申报缴纳增值税吗
中国xx公司、外国xx公司使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国xx公司开具的是形式发票,且无法给对方开增值税发票。收到外国xx公司支付的平台服务费,中国a公司需要按无票收入申报缴纳增值税吗,适不适用增值税免税或者零税率政策呢
中国xx公司、外国xx公司使用中国a公司研发的平台开展业务,向中国a公司支付平台服务费。中国a公司给外国xx公司开具的是形式发票(无法开增值税发票),收到外国xx公司支付的平台服务费,符合增值税免税条件吗,需要按无票收入申报缴纳增值税吗
外国客户使用公司研发的平台在外国开展业务,付平台使用费,但是对方可能把业务开展获得的东西卖回我国,这种情况,我们需要对于收到的使用费申报增值税吗
                你说我们以前小规模公司开的发票550万,一直没办款,现在要办款了,财政局那边说1点的发票不行。你说能红冲550万 在开550万九点得发票吗
老师,我司年初投了A公司长投余额是130万,收了15万回来,亏了115万,汇算清缴应该填哪些表?怎么填?
买铲车赠了一台清雪机 需要入固定资产吗?
你好,公司减资需要交税吗?公司承担责任限额是减资前还是减资后的,如果到期没有实缴到位,有什么风险
老师,房产税,我们这边说的税率是4%,这个税率是说房东的房子是住宅所以4%,非住宅12%,对不对
老师,金融资产和金融负债重分类是什么意思,一下不明白含义,具体都是咋样重分类呢,烦请老师举例说明呢谢谢老师
以前上班的公司原来没有给我买社保,后来,公司名称变更过,法人,股东也变更过,现在我准备明年要退休了,还能要求以前公司给我补买社保吗?(其实老板还是以前的老板,只是变更法人股东而已)
老师,您好!我是机械施工企业,目前账面上有原来工程用的柴油,在周转材料科目里,现在工程早就结束了,我这个账面需要怎么处理呢?
老师,您好,卖的试卷的税率是多少
收到太平洋保险的理赔款怎么做账
我们研发平台供客户使用,这是属于信息技术服务吧老师,是不是符合零税率,零税率有个信息系统服务,必须要备案吗
出口服务是免税的,不是零税率
免税不需要备案吗,直接填减免税申报明细表就可以吗
这个有出口服务的范围就可以 税局核定了免税
什么意思,不需要跟税务局打招呼就行吗,是填减免税申报明细表享受免税吗
同学你好 需要备案的
老师我见零税率下有信息系统服务,我们这属于信息系统服务没错吧,那应该是符合零税率对吗
免税下没有列式信息服务
是出口免税 不是零税率哦
我看的2016 36文,为什么是出口免税,出口免税下没有信息服务。零税率下有个跟我们沾边的信息系统服务
出口服务是免税的 零税率是出口退税才零税率
噢噢,那免税备案也是从电子税务局填出口退免税备案表,然后填减免税申报明细表享受是吗
对的 是这样填写的