发现2024年有未申报个税的情况,应尽快携带营业执照副本、经办人身份证明、盖有公章的个人所得税申报表,前往主管税务机关大厅补报。同时,要按规定缴纳滞纳金,滞纳金=滞纳税款×滞纳天数×0.05%。主动向领导坦诚说明情况,争取理解。此外,可能面临税务机关的罚款,未按规定期限申报,可处二千元以下罚款,情节严重的,处二千元以上一万元以下罚款;若不申报且不缴或少缴税款,除追缴税款和滞纳金外,并处不缴或少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。

老师,我有个问题想请教,有点繁琐,就是我们欠了一家公司一千万的发票,我们现在一个月只能开25万,老板现在让我办理增额,但是只增到50万,因为不能开超过500万,不然要转一般纳税人,增额需要联系税务局长,局长问我要了财务报表,他问我说欠了对方这么多票,为什么才增到50万,我不知道怎么回答
老师您好,老板年初借钱2万,一直没有归还,现在让找了员工给老板自己代开发票2万,但是这个员工过去开了20241元的发票,就是开了不含税的发票,多出来的241元是税款,员工自己垫付的,现在老板意思是让我把员工垫付的241元给报销上,老师这个我怎么做分录呢,我把发票拍给您看下。
老师您好!我们建筑公司。应收账款100万,甲方代付工资。现在我们做了工资表应发工资50万,代扣个人所得税1万,实发工资49万。现在甲方发工资时按照实发工资49万元发放,个人所得税1万元有工人自己承担但是这1万元的个人所得税有我公司申报缴纳了。这笔业务分录怎么做?金额各是多少啊?谢谢老师!
我们20年个税系统报了28万,年报工资报了100多万,现在是对不上,我们利润负200多万,老师您说说我们把工资调走还是找人开点工程款抵差额的工资,21年也是这样,不知道怎么才更好
老师您好,我2021年12月份开错了好多发票,然后在今年红冲了,但是我今天才发现自己漏了一张没有红冲上,金额是6800元,因为已经给税务局写了红冲说明,现在不知道应该怎么办
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?
我实在是没想到怎么没有申报个税,老师我现在在汇算清缴前申报行不行
可以的 这个可以的赶紧申报
老师,那这种补上的话是不是还是有税款、滞纳金和罚款。因为这些工人本来工资就很高,都要超过5000多呢
同学你好 汇算清缴之前没有滞纳金罚款
老师,我能在问下就是我这种能不能就是今年申报5月份个税的时候补着申报
同学你好 这个可以的
但是这些是不是都是要在汇算清缴前全部要报完呢
对的 要全部报完的