你好,按照10万元来计算增值税,是需要交纳的,属于销项 如果有进项也是可以抵扣的
你好,我之前用公司买了一辆豪车100万,不到两年我给他卖给我个人了,只卖了10万,税务局通知我要补税,这辆车子当时是公司出资,已经抵扣了增值税进项税额,也做了20万的折旧,我还要补哪些税呢?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
公司名下有一辆车,这辆车是二手车,为什么说是二手车呢,因为买的时候,发票就是二手车销售发票。现在,公司要把这个车卖出去,卖给个人,就是自然人,公司肯定是要开发票给个人的,我知道要缴纳增值税及附加税,但是这个增值税我怎么缴纳呢?
2017年我司购买了一辆轿车,当时抵扣了17%的进项税,现在处置该轿车,收款10万元,请问这10万应该怎么缴纳增值税呢?按照什么缴纳呢?
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
原来买50万的时候,他的销项税我是已经抵扣了的。那现在我卖了10万,这10万块钱本来是低于售价的话是不用缴增值税的,因为我以前已经用来抵扣了,所以说这10万块钱是要交增值税,那以前的就是用来抵扣的增值税要怎么处理呢?
以前已经抵扣的,不用做处理的 这样对现在10万计算销项交税
我是一般纳税人,卖车是不是如果没抵扣现在就不用交增值税
如果当时没有抵扣,现在按照简易征收 抵扣进项还是相对比较划算,因为抵扣按50万,销售的时候只有10万
谢谢老师
不客气,祝您工作愉快