计提工资时: 借:管理费用 / 销售费用 / 生产成本等(根据员工所属部门确定) 贷:应付职工薪酬 扣除款项时: 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 —— 罚没利得 发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 / 库存现金(实际发放给员工的工资)
1.采购材料一批,进价40.000元,进项税额5,200元,全部款项均已用银行存款付讫。上述材料已经运达企业,并已验收入库。2.企业销售产品400件,每件1,000元,增值税率13%,上月曾预收该购货方的货款500,000元,多余款项用银行存款退回给购货方。3.该产品的单位制造成本850元,结转销售成本4.企业因生产经营临时性需要,借入期限为6个月的借款100,000元,存入银行。5.用银行存款支付短期借款的第四季度利息1800元,其中10月、11月份已计提但未支付利息共1200元。6.根据工资汇总表,本月应付职工工资共15,000元,其中生产工人工资10,000元,车间管理人员工资2,000元,行政管理人员工资3,000元。7.办公室人员张华报销差旅费800元,原从企业暂借款1000元,余款以现金形式退回给企业。8.企业出租包装物一批,收到含税租金6780元存入银行,增值税率13%。9.本月将一笔账面价值为200,000元的交易性金融资产卖出,获款300,000元存入银行。10.企业在财产清查过程中发现库存现金盘盈2000元,无法查明原因,转营业外收入。
W公司是一家产品制造企业,适用13%的增值税税率,原材料按照实际成本计价。2018年度W公司发生如下业务:(1)1月1日从银行借入一笔300万元的生产经营用资金,期限为1年,年利率为5%。该笔借款每月月底计提利息,每季度末支付一次利息,到期还本。(2)4月1日从供应商处采购一批生产用材料;增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额10.4万元,双方约定的折扣条件为2/10,1/20,N/30。采购过程中对方代垫运杂费5万元。W公司于4月8日支付了采购款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。(3)4月10日,上述原材料用于企业一项仓库的改扩建。(4)仓库扩建过程中工程建设人员的薪酬发生情况如下:基本工资费用12.5万元,企业代垫职工医药费0.5万元,企业代扣代交个人所得税2万元。要求:根据上述资料,编制会计分录。(金额单位用万元表示)
W公司是一家产品制造企业,适用13%的增值税税率,原材料按照实际成本计价。2018年度W公司发生如下业务:(1)1月1日从银行借入一笔300万元的生产经营用资金,期限为1年,年利率为5%。该笔借款每月月底计提利息,每季度末支付一次利息,到期还本。(2)4月1日从供应商处采购一批生产用材料;增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额10.4万元,双方约定的折扣条件为2/10,1/20,N/30。采购过程中对方代垫运杂费5万元。W公司于4月8日支付了采购款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。(3)4月10日,上述原材料用于企业一项仓库的改扩建。(4)仓库扩建过程中工程建设人员的薪酬发生情况如下:基本工资费用12.5万元,企业代垫职工医药费0.5万元,企业代扣代交个人所得税2万元。要求:根据上述资料,编制会计分录。(金额单位用万元表示)
W公司是一家产品制造企业,适用13%的增值税税率,原材料按照实际成本计价。2018年度W公司发生如下业务:(1)1月1日从银行借入一笔300万元的生产经营用资金,期限为1年,年利率为5%。该笔借款每月月底计提利息,每季度末支付一次利息,到期还本。(2)4月1日从供应商处采购一批生产用材料;增值税专用发票上注明的价款为80万元,增值税税额10.4万元,双方约定的折扣条件为2/10,1/20,N/30。采购过程中对方代垫运杂费5万元。W公司于4月8日支付了采购款。假定计算现金折扣时不考虑增值税。(3)4月10日,上述原材料用于企业一项仓库的改扩建。(4)仓库扩建过程中工程建设人员的薪酬发生情况如下:基本工资费用12.5万元,企业代垫职工医药费0.5万元,企业代扣代交个人所得税2万元。要求:根据上述资料,编制会计分录。(金额单位用万元表示)
公司扣了员工一笔行政扣款,从工资中扣的,原因是因为寝室卫生条件差,侵害了公司寝室卫生的扣款,这笔款要怎么入账,做营业外收入,罚没利得合适吗
购买方是一般纳税人,我是销售方小规模纳税人怎么开票
我公司把屋顶出租给别人做光伏项目,然后光伏用我公司的电,现在就是我要收两笔金额,一个房租,一个电费,我公司是一般纳税人有房子,就可以开租赁发票,然后电费发票我可以开出来吗?
老师,7月8月发了6-7月的农民工工资了也报个税,9月没发,我现在报个税能不能把这些人都改为非正常,如果这个月再发8-9月的工资了,我下个月报个税再加回来,这样操作可以吗?
老师,我想问下公司8月份增值税10000没有交,然后等到10月份的进项人家开过来留抵低欠这样可以吗
老师,上月有留抵税额,本期开票后抵扣了一部分,还有剩余,这种情况只需要确认收入和销项的会计分录,还需要做税的分录吗?
老师,请问把公司地址注册到个人住房下,个人住房需要交房产税吗?房产证是个人名字,没有改变房子用途,仍然在这住,只是用这个地址来注册互联网销售公司
老师,我们公司的运输车辆是租的,包月的这种,我们要求对方开票是开租赁费还是运输费
您好 新办理的公司怎么申请开票我目前刚刚接手 不确定她们开了税务了没有 可以查看吗
老师好,有个监理公司,有两笔钱对方打给监理公司法人了,我之前不知道一直挂应收账款,我现在该怎么做分录呢,
你好老师,三年前开过一张3000的发票,今年免除了一部分债权,给我们转1800元,我又重新开了1800的发票。那么可以把之前的发票红冲了吗,那张发票好像是纸质的,但肯定不是数电票。
就是说放营业外收入-罚没利得这个科目是合适的咯
同学你这个可以的
好的,谢谢
满意请给五星好评,谢谢