您好,
借:管理费用-补偿费
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款
老师,请问下,员工和公司劳动总裁,公司支付给员工的工资差额和补偿金记入什么科目合适?
我公司收到劳动争议仲裁调解书。对方仲裁请求:经济补偿金5250元,正常工资11350元,律师代理费8000元,经过调解一次性支付11500元,请问应该怎么账务处理呢?
老师,劳动仲裁支付员工20万(未付报销款1万,加班工资2万,解除劳动合同补偿17万),应该22年离职的。现在怎么记账呀?员工是子公司的应该,签了协议,母公司现在付了补偿款,子公司注销中,付不了
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账?不支付的工资与补偿金记账方式一样吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗