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老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的

2025-05-02 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-02 12:02

您好,本月申报未开票收入,保证销项大于进项加留抵,这样就交增值税了,一定在本年12月前把这个未开票收入申报为负数,保证不多交增值税,还是形成留底

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:07

那我把未开票收入冲掉了,进税额会退回来吗?

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齐红老师 解答 2025-05-02 12:08

您好,会的,还会在我们的留抵里的

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:11

那税务局解释好解释吗?

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:11

我直接下个月就冲掉吧

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齐红老师 解答 2025-05-02 12:13

您好,好解释的,客户购买后退货了,我们上月确认收入,本年累计未开票收入大于等 于0就是可以的哦,

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:14

好的,谢谢老师

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:14

老师,我可以把进项税额直接更改吗?

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齐红老师 解答 2025-05-02 12:17

您好,不能更改进项税金额的哦,这是附表二自动取数过来的

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:19

附表二我看可以修改

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齐红老师 解答 2025-05-02 12:21

您好,您说的是进项转出可以改还是哪里可以改呀

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快账用户7807 追问 2025-05-02 12:22

附表二本期认证相符且本期抵扣

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齐红老师 解答 2025-05-02 12:29

您好,这个不要去改,辅导期的一般人或出口㔹内销这里才改的

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借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-留抵退税
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2021-03-18
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2022-07-05
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