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老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢

2025-05-02 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-02 18:10

您好,上个月计提的,是怎么做分录的?

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快账用户7681 追问 2025-05-02 20:40

借:其他应收款 贷:代收代缴   其他业务收入 应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2025-05-02 21:03

那这个是收入多做了,要冲收入 借:其他业务收入 贷:其他应收款

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