借其他应付款贷应收账款。

老师您好!去年财务计提了保证金,借:应收账款-自收银贷:其他应付款 。收到的时候有做了借:现金贷:其他应付款,这个要怎么调整呢?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
去年记账公司做的账,对公收款,借银行存款,贷其他应收款 对公支付,借其他应收款,贷银行存款 老师,请问下收到货了借银行存款 贷主营业收入嘛 记账公司收付款,借贷其他应收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是这样做账的
老师您好,做账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付
食堂费用,一部分公司出一部分员工出但是员工承担的我们已经从工资扣除在发放但是之前又计入到其他应收款里面去怎么把这个其他应收款冲消掉并且计入到其他应付款(不知道要不要计入)之前支付给食堂费用借:管理费用-职工福利贷其他应收款银行存款但是这个其他应收款我们是已经从工资里面扣了
你好,请教一个问题我在社保费管理系统里面有找到职工参保信息,但是日常申保里面没有记录要怎么处理?怎么做社保申报,怎么缴纳社保?
小额纳税人公司(城信信息)跟A公司签了50万的合同,1个点的普票;我能拿城信信息跟一般纳税人公司(巨天科技)签个背靠背的合同,巨天科技不开票给城信信息,我把跟A公司转到城信信息的50万,直接转到巨天科技吗?
老师,我想问一下发生在国外的业务收的款100万是属于免税的吗?
老师您好,一个表格打乱了数据,我要是想在另外一个表格找数据建议哪个函数?没有唯一性
老师,我们是新成立的商贸公司,本月要开出去400万的材料设备发票,但是本月无法取得对应的进项发票,本月形成的增值税,能否在真正取得进项发票的时候申请退税呢?
老师你好,实缴不能从一般户走嘛
老师,这道题答案怎么选 答案是 1,看不懂老师早上好,请问残疾人保障金,统计的是应发工资还是实发工资?
老师早上好(税一、税二) 我有个问题,就是“出租车公司向使用本公司自有出租车司机收取的管理费用按陆路运输服务”,这个是说司机是跟出租车公司签劳动合同,比如一个月跑出租不管跑的营业额有多少,司机都要给固定的钱也就是这里的“管理费”给出租车公司,所以按交通运输来收增值税,是这样理解吗?然后司机拿剩余的营业额是按照工资去交个税吗?重点我想知道司机拿剩余的钱是按什么去交税,交什么税。谢谢
营业费用是不是指的销管财
不通过以前年度损益调整吗?
这个不涉及到损益类的科目。