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老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本

2025-05-02 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-02 18:34

您好,可以先做无票收入,再确认成本

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快账用户1484 追问 2025-05-02 18:36

无票收如入怎么做分录呀

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齐红老师 解答 2025-05-02 18:37

这个和有票的一样做账就可以了

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快账用户1484 追问 2025-05-02 18:39

哦哦,借应收账款 贷主营业务收入吗

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快账用户1484 追问 2025-05-02 18:39

下月开了发票再冲

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齐红老师 解答 2025-05-02 18:43

是的,是的,就是这样的

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您好,可以先做无票收入,再确认成本
2025-05-02
3月按未开票收入,确认收入及增值税
2022-02-25
您好,正确操作是满足收入准则,对方验收就确认收入
2022-01-15
您好,这个的话,你们是可以先申报未开票收入的
2023-10-09
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2024-12-11
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