你好,按照你购入的价格来结转成本,但是没法抵扣所得税。
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
老师好:请问我单位销售3000多元货物,购入时是不含税进来的对方没给开票,没有进项,可我单位是含税卖出去的,也有成本,但没有票,这种情况下我怎么结转成本呢?
老师,我们11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决
老师,小规模公司11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决啊
老师,小规模公司开了销售货物的发票,款也收到了,对方是事业单位要求先开票拨款 后期慢慢供货,这种情况当期没有购进货物没有成本发票,可不可以开票时不确认收入,在采购供货时确认收入并结转成本,这样就会造成申报增值税的收入和财务报表上的收入不匹配,会不会有风险
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师:不抵扣所得税到行,可结账成本我没有进项票就硬结转,这样税务局不查吗?也没有依据呀?
你好,你有实际业务,如果你不做账的话,你的银行就不一致。
老师:不含税的货款对方没给开票,我家给的钱也没有通过银行付款,我就是结账成本的话没有依据,钱也花了,咋减成本?
对方的发货单有吗?你单位的入库单有吗?如果没有的话,你再销售出去,你的库存数出现负数余额。
老师:我单位有入库单,没有对方的发货单,这种情况怎么样处理?
你好,借库存商品,贷应付账款或者是其他。
老师:是不是我就拿我家的入库单入库存了,然后按这个数结账成本,所得税汇算时会计师事务所给我调整?
对的是的,你自己调整也可以的。
老师:我这样走账的话到时可以,但我感觉对方没有给我家开票我这么走账给对方也给出卖了,税务局真要差了不好吧!
税务局查也没有关系,你也没有抵扣所得税,只不过是账上利润体现。
我说的意思是我这么走账,给对方出卖了,因为对方没有开票,开票的话对方不得缴所得税吗?
你好对方需要交税的,对方是偷税漏税,所有的税款都需要缴纳。
哦,老师那我让对方给我开普票行不?不也是不缴增值税吗?(才2400元),所得税的话就缴60呗!
好,可以的,没有问题 开普通发票抵扣所得税就是了,有什么问题
哦,老师让对方开普票的话,我这边就都可以正常抵扣所得税了,就怕对方不给开,我这边按入库单入账的话还连累了人家。
你好,这个你们单位自己决定。
哦,知道了老师谢谢你耐心的解答。
不用客气,工作愉快