你好,按照你购入的价格来结转成本,但是没法抵扣所得税。

老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
老师好:请问我单位销售3000多元货物,购入时是不含税进来的对方没给开票,没有进项,可我单位是含税卖出去的,也有成本,但没有票,这种情况下我怎么结转成本呢?
老师,我们11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决
老师,小规模公司11月开销售发票(甲方是事业单位要求先开票拨款后供货),对方一直没有明确要货清单,我们也一直没购进的成本,这种情况年底怎么解决啊
老师,小规模公司开了销售货物的发票,款也收到了,对方是事业单位要求先开票拨款 后期慢慢供货,这种情况当期没有购进货物没有成本发票,可不可以开票时不确认收入,在采购供货时确认收入并结转成本,这样就会造成申报增值税的收入和财务报表上的收入不匹配,会不会有风险
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师:不抵扣所得税到行,可结账成本我没有进项票就硬结转,这样税务局不查吗?也没有依据呀?
你好,你有实际业务,如果你不做账的话,你的银行就不一致。
老师:不含税的货款对方没给开票,我家给的钱也没有通过银行付款,我就是结账成本的话没有依据,钱也花了,咋减成本?
对方的发货单有吗?你单位的入库单有吗?如果没有的话,你再销售出去,你的库存数出现负数余额。
老师:我单位有入库单,没有对方的发货单,这种情况怎么样处理?
你好,借库存商品,贷应付账款或者是其他。
老师:是不是我就拿我家的入库单入库存了,然后按这个数结账成本,所得税汇算时会计师事务所给我调整?
对的是的,你自己调整也可以的。
老师:我这样走账的话到时可以,但我感觉对方没有给我家开票我这么走账给对方也给出卖了,税务局真要差了不好吧!
税务局查也没有关系,你也没有抵扣所得税,只不过是账上利润体现。
我说的意思是我这么走账,给对方出卖了,因为对方没有开票,开票的话对方不得缴所得税吗?
你好对方需要交税的,对方是偷税漏税,所有的税款都需要缴纳。
哦,老师那我让对方给我开普票行不?不也是不缴增值税吗?(才2400元),所得税的话就缴60呗!
好,可以的,没有问题 开普通发票抵扣所得税就是了,有什么问题
哦,老师让对方开普票的话,我这边就都可以正常抵扣所得税了,就怕对方不给开,我这边按入库单入账的话还连累了人家。
你好,这个你们单位自己决定。
哦,知道了老师谢谢你耐心的解答。
不用客气,工作愉快