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老师,我们一个宴会中心,装修前是4个老板(旧账),装修后变成9个老板了(新账),所以账也分开做了,现在有个问题,装修前有些客户的充值卡还没消费完,当时收的钱是在旧账那边做,现在消费又是在新账这边,成本也只能体现在新账,为了能区别开来,这种业务我要怎么做分录?

2024-10-26 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-26 15:38

你好,心脏没有接着旧账一块做吗,是单独独立出来的?这样的话可以设部门辅助核算,在科目里区分出来

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快账用户4499 追问 2024-10-26 15:51

那会计分录:借:应收账款-××× 贷:主营业务收入××× 这样做对吗?

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齐红老师 解答 2024-10-26 16:00

你好!做预收或者是其他应收,

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快账用户4499 追问 2024-10-26 16:03

那只能做其他应收款了,因为钱之前老账已经收了,只不过现在在新的这边消费

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齐红老师 解答 2024-10-26 16:19

你好!之前的都老板不退回来吗?那分红的时候扣除吗?

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快账用户4499 追问 2024-10-26 16:24

到时按旧的还留存多少资金重新分配股金比例,那分录:借:其他应收款-××× 贷:主营业务收入-××× 这样做对吗?

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齐红老师 解答 2024-10-26 16:57

你考!是的,可以这样处理

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快账用户4499 追问 2024-10-26 16:58

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-26 17:49

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你好,心脏没有接着旧账一块做吗,是单独独立出来的?这样的话可以设部门辅助核算,在科目里区分出来
2024-10-26
你好,如果说你们坚持不入初始余额的话,只能另外去做一个表格登记,如果别人来消费了,在表格中去记录。但正常来说是应该要入的,因为这个别人消费你们也要确认收入呀。
2022-05-24
你好;    之前你们是不是没有做其他应付款挂账的 ? 你 现在建账了没有; 期初录入了这些其他应付款没有   
2022-03-07
你好是的,只能挂法人这个情况下
2026-01-13
你好,没公户前的款,做借款,装修金入长摊。后来的7.4入收入,投入资本金入实收资本
2024-06-18
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