您好,这个是哪方面的业务了
我方筹建期,银行存放的存款的短信费,怎么写凭证?摘要,科目,借贷方向。详细点
我付的是劳务资质款,但发票末到,我借方科目怎么写,贷银行存款
请问银行日记账,对方科目填写之后,金额是写银行存款的借贷是吗
请问老师收到货款借记银行存款,贷方记什么科目?付收购款后贷银行存款,借记什么科目?谢谢!
请问退失业社会保险到公账怎么写分录?借:银行存款贷方写什么科目?
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
就是刚刚问了,应收票据的事情
第三方转到银行了,贷方怎么写
借:银行存款
贷:应收账款
因为应收账款,已经应收票据冲销了,经过第三方兑现金出来,,借银行存款,贷方怎么写
但是贷方是负数了
要先做确认的分录,就不会是负数了
贷方是负数
你前面确认收入做了应收账款,然后再做收款的分录,就不是负数了
我借应收票据,贷应收账款,冲销之后,应收账款是0了
这个应收票据就不用做了,直接做银行存款
什么前面做了应收账款,后面做应收账款就不会负了,没有看懂
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:银行存款
贷:应收账款
票据没有做,负数的是应收账款
这样做分录就可以了