借管理费用保险负数
车保险赔款到账对公户借方银行存款,贷方其他应付款,那么其他应付款二级科目怎么写?
请问退失业社会保险到公账怎么写分录?借:银行存款贷方写什么科目?
您好老师,我们公司缴的社保局里面的失业保险费退给公司账号了,之前公司社保费缴的时候,借:社保费 贷:银行存款,就这样分录的,现在退回的失业保险不知道怎么分录,麻烦您了老师
收到国库的退款,怎么写分录了,借银行存款,贷方记什么科目了
老师好!公司内部往来(农行转到信用社再转到公户)怎么写分呢!我这样写两个分 录分别是:借:银行存款-信用社 贷:银行存款-农行。 第二个分录: 借:银行存款-公户 贷:银行存款-信用社。 这样对吗,会不不平账呢
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
是借:银行存款2530.08 借:负数管理费用-社会保险费2530.08 吗?
对,没错,就是这么做的。