同学,你做的是对的
公司厂房装修,陆陆续续付款,装修也是装修好几个月的,其中付款后未收到发票,我是否可以,每次付款借:长期待摊费用,贷:银行存款,等工程装修完第二个月开始借:管理费用,贷:长期待摊费用,
老师,长期待摊费用~装修费,分摊的时候分录怎么做,可不可以借管理费用~摊销费或长期待摊费用 贷 长期待摊费用~装修费?
厂房装修做长期待摊费用,摊销的时候做管理费用还是制造费用?
老师,请教一下,装修费支付了,也收到发票了,分录是不是这么写: 借:长期待摊费用-房屋装修费 贷:银行存款; 借:管理费用-装修费摊销 贷:长期待摊费用-房屋装修费;
厂房装修入长期待摊费用如何做分录?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师,如果是首次摊销,总金额60000一共12个月,每月5000,摊销起始日是2025年5月1号,那这个月的摊销怎么做分录?
借:长期待摊费用-厂房装修费 60,000 贷:银行存款/应付账款等 60,000 借:管理费用-装修费摊销 5,000 贷:长期待摊费用-厂房装修费 5,000
谢谢您了