同学你好, 你说的是所昨税清算套表中的【工资薪金】吧, 如果是的话, 你填写的 费用下面的【工资费用合计】, 不是应付职工薪酬 贷方发生额

老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
老师,您好,我因为更改了20年的工资,现在调增职工薪酬4.5万元,老师那我现在更改职工薪酬的汇算清缴的报表,我应该怎么填合适呢
老师,企业所得税年度纳税申报表中的职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出这一栏的账载金额是不是应该填写应付职工薪酬-工资的贷方发生额?实际发生额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的借方发生额?税收金额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的贷方发生额?
老师您好,我现在应付职工薪酬贷方余额比税务申报的金额要小,那我这个工资薪金的表应该怎么填合适呢
老师,现在季度申报企业所得税, 职工薪酬那块, 已计入成本费用的职工薪酬那栏是填写。 应付职工薪酬-职工工资贷方金额吗? 是不是应该包括职工的福利费?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
您说账载金额填写管理费用二级科目管理人员职工薪酬吗,
对的,你的工资 在平常计账时,如果 只计入 管理费用 下的话,你的理解完全正确, 如果说, 还计入销售费用等, 那就包括 两个费用下的工资合计
老师,24年的我都不知道咋回事,全部都是账上的金额小于税收金额
你能截屏 给我看一下吗, 你举例说明, 是比方说,税局的 利润表 和 你的财报 利润表 数据不一样,对不对,
老师您看下我的科目余额表上应付职工薪酬和管理费用下面的数字。但是我实际税收申报的数字是376,536.68元。
这种情况是有可能的, 因为,你们家可能是 当月计提次月发放工资,也可能中间有所调整,所以,不用看余额, 把这两个科目的明细账打开, 一个月一个月对账 ,能对上的话, 就是正确的,