你好,1你计提了,但是不用交这个要冲减计提的凭证。 2多交了税却没写不交税的分录。你意思是交了税没有计提?
老师: 您好! 因做了以前年度损益调整,所以去年的所得税多交了,调整所得税的分录怎么写?
你好..比如2021年3月份有一点点利润..计提了 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 3月底结转损益 贷:所得税费用 本年利润 但是在12底看了一下.整体是负的 这个系统不自动转回来吗..我看利润表里面还有扣所得税费用这个数字
老师好,2022年12月我计提了所得税,借:所得税费用 贷:应交税费_所得税!!!!!!2023年我怎么冲了?(计提错了,这个凭证不应该存在),用以前年度损益调整?分录怎么做
假设今年计提了所得税50,要交税50:借:所得税费用50 贷:应交税费-应交所得税费50 缴纳:借:应交税费-应交所得税费50 贷:银行存款50 但是吧,去年亏损了:就不用交税了。 意思我是明白了,但是分录怎么处理? 借:应交税费-应交所得税费50 贷:以前年度损益50
可以弥补亏损,但是24年一季度也交了所得税,请问这个所得税的会计分录怎么写?不需要计提是吗
A105080表中项目里面我看了半天没看到有车辆?辛苦老师告知一下谢谢
你好老师,一般说的开票要税点,这个税点计算是按照含税还是不含税的基数计算呢
会计烂账乱账要怎么处理?面试时候问到有无独特见解?
我司销售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,发票应该怎么开,第一种是商品是开55件,金额2000元?第二种是开55件 单价40元 金额2200元,第二行再开负数折扣直接200元?哪种是正确的?
运输公司24年的未开票收入,在25年开票可以抵用吗?
公司营业执照范围有机械租赁,但是公司没有机械设备,也没有向外租赁机械设备,那我们公司能对外开具租赁发票吗
我司销售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,发票应该怎么开,第一种是商品是开55件,金额2000元?第二种是开55件 单价40元 金额2200元,第二行再开负数折扣直接200元?哪种是正确的?
老师,向银行贷款支付的利息,企业所得税可以税前扣除吗?
老师汇算24年,24年1月计提发放了23年12月的工资算24年工资薪金吗
请问一下,个人可以私下给别的公司兼职吗?符合规定吗?
不是多交税,而是计提了上个季度交的税覆盖了本月的税所以不交,但是我计提了所得税,应交税费应该交所得税就有余额了,损益抵消了所得税费用,而应交税费应交所得税的余额怎么写分录
你好,外账上不能这样,外账上你说的这种,要么就是多交了,抵减其他应交。 如果你不知道该怎么改,最好就是冲减错误的,然后按正确的重新做。
老师新的分录怎么做
你好,新的分录,要看你具体是发生了什么业务。 比如你是要交所得税,就做计提和缴纳的分录。
如果不交所得税分录怎么写
你好,这个要看是因为什么原因不交。之前多交的抵减吗
老师叫不交税都要计提所得税吗。
你好,是这样,是有利润就要计提。 计提的税,你可以抵减或者交税
老师是上个季度多交了所得税
你好,你多交了的部分,你是怎么做的分录
所得税底减了,分录怎么写那
你好,比如你多交了,应该是借其他应收款-预交税金,贷银行存款 现在抵减,借应交税费-应交企业所得税,贷其他应收款-预交税金。