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A公司课题费收入10万于2022年入公司其他业务收入并纳税,课题发生支出计入费用支出4万元,2024年上级决定将此课题转给B公司继续,请问剩余的这6万元A和B单位分别需要怎么做张?A已经纳税了是不是转B的剩余金额不用再交增值税了?两单位间不用开发票了吧?

2025-05-06 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 09:55

你好,你这个是业务取消了吗?还是你转移给对方,就是相当于是你接的业务,你做不过来。你让对方给你们做。如果是的话,那你这个成本发票需要让对方给你开进来。B公司开给你单位 你做成本 b要交税

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快账用户6331 追问 2025-05-06 10:30

就是转给B单位让他们继续去做了,和a就没关系了这个项目。两个单位分别怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2025-05-06 10:31

你好,那你这个合同发票都需要修改。发票需要红冲重新开,也就是你需要开4万的发票 然后合同里面出一个补充协议,业务取消。红冲,你之前的收入就可以的,剩下的你就不用做了。B公司和对方签订合同,签订6万开6万的发票。

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