反结账回去调就可以了
老师您好,我的2020年汇算清缴的报表的时候,应付职工薪酬是正数,但是我账上的是负数,原因是我为了调整管理费用这个科目,当时管理费用是正常用来计提工资的,但是为了跟汇算清缴报表一致,我就把计提工资的分录去掉了6个月的,只做了发放工资的分录,然后管理费用核对上了,但是又导致我应付职工薪酬现在不合适,这个应该怎么调整呢老师
老师您好,我是小规模劳务公司,只是发放一个人的工资,然后平常像业务招待费啥的都没发生过,我做工资计提到管理费用,现在汇算清缴风险提示项是我只有收入没有成本,老师这种情况我应该咋办,今年我已经调整了,工资直接入成本了
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,现在我本年收入是11893401.00,成本是11586344.85元,然后利润总额是816463.82,已经计提了所得税41981.17元,下来净利润是774482.65元,现在领导说我的利润率太高,让我调整成4的利润率,老师这种我现在有应该怎么算合适,让我暂估成本后算,
老师您好,我所有的工资都做成本了,现在汇算清缴,领导让我把所有的都调成管理费用,这种应该怎么改合适,要一个个红冲吗
老师,您好,我在24年计提了425000的工资在成本了,然后现在汇算清缴前要发放,现在是领导说我这个数字太整了,让我改一下,改成类似425250这样的数字,但是我都已经进成本了,去年的税也报了,我现在不知道该怎么调整
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
请问 ,我们公司是劳务派遣公司,不是汽车制造销售业公司,公司卖掉了公司名下的自用车,收到卖二手车款,会计分录怎么写 ?
老师请问一下,收到注册资本的530万,又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ,这笔代发的分录怎么做
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
那我是不是每个季度的报表都不合适,都要重新申报
你在第四季度调整就可以了
意思是我把分录在12月份调整吗老师
对的 是这个意思的哦
老师,是要做红冲吗还是
红冲错误的再做正确的