您好,同学,请问第二个为啥不开尼,最好开发票,把证据链弄完善
老师好,我公司在供应商那里购进一批材料款已付,我们发票也入账了,最后发现有些有质量问题的金额有8000元,有问题的材料供应商也不要了,我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元,请问老师,他们是要开20000万的发票给我们,还是只要开12000的发票来了呢?为什么?
老师,我们企业现在遇到一个问题,我们是新设企业,一月份才开 现在接到一个项目,2000多万,做光伏的,第一次预付款10%,200多万要开发票,我们只是万元版,一共就25张,打电话给专管员,她说这个比较麻烦。我想请问,企业接到业务,想正常开发票,扩版增量那么难的吗?开不出发票会影响我们交易对手的进项,也影响我们公司收款。扩版增量还有啥办法?,第一次能扩到多少
老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费开始专票那部分是缴纳增值税,你这样做一正一负不是相互抵掉了,不能提现专票应交增值税的金额了,我现在申报扣第三季度专票的税金,10月份按银行回单做缴纳增值税,那不是负数了,因为这样一负一正相互抵掉了,账里的应交税费是0元
老师,12月份材料发票已经抵扣认证了,现在发现发票开票有误,这个月发票被红冲了之后,是不是下个月报税就会产生转出未交增值税了呢,那我们就把这张重开的发票再次抵扣就平了吧?账务处理第一笔业务是红冲掉这张发票,第二笔业务分录是进项税额转出,第三笔业务分录是转出未交增值税,第四笔业务分录是更正的发票按正常购进的会计分录,这样处理对吗?是不是这个转出未交增值税就会平了?跨年红冲的发票会影响税负或者企业所得税汇算吗?
老师,公司是一般纳税人,采购一批货物,(会计手里只有入库单)现暂估10万,后来发票来了,实际发票金额8万,这个前后的账务处理是什么
物流公司卖了一辆车,卖了5万元,怎么写会计分录,可以记入成本吗?
老师好,三代社保卡单位开通了集体申请,但公司有不交社保的员工,不交社保的是不是不用进行个人信息确认的填写操作
老师,小规模公司,客户在我们视频号小店下单1980,要求开专票,就这样给他开吗
老师好,个体户基本账户资金转入个体户法人,会收个体户法人税吗
公司与公司之间得借款怎么做会计科目
老师,业务招待费超出部分可以以后年度扣除么?
哪位老师有空帮忙做一下题吧!麻烦您了,非常感谢
老师,我们公司去年的印花税我在今年进行了补交,需要对去年的财报和企业所得税年报进行调整吗,应如何调整呢
在哪里可以下载电子税务局呢,流程是什么
老板为省钱,因为第一个煤厂盖的时候已经累计了500多万的进账,老板觉得进项太多没用
最好开票,第二个不开票,后期的折旧也不能税前扣除啊