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老师你好,我进项发票来,我发票计入待抵扣里,认证会把待抵扣转到进项税额,现在专管员说让我进项税额转出一笔发票,我怎么做分录?

2025-05-06 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 11:10

你好,其实这个要看是什么原因要转,比如说是因为用于职工福利还是本身不能抵扣。而且要知道你这张进项票取得时的凭证是怎么做的?

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快账用户6836 追问 2025-05-06 11:12

取得放入待抵扣里了,认证就是转到进项税,现在让转出,暂时进项税额不让用

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:14

你好,那你可以再转到这个待抵扣这里面。

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快账用户6836 追问 2025-05-06 11:39

那老师,分录怎么做?红字?还是?

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:43

你好不用做红字,直接借。应交税费,应交增值税待抵扣进项税贷,应交税费,应交增值税进项税额。

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你好,其实这个要看是什么原因要转,比如说是因为用于职工福利还是本身不能抵扣。而且要知道你这张进项票取得时的凭证是怎么做的?
2025-05-06
你好 借进项税 贷待抵扣进项 这样写即可。
2020-10-12
同学,你好 我是把待认证进项税转到进项税额转出么 是的
2023-11-14
可以的,可以这么做的。
2023-02-08
您好,应该将待认证转入进项税, 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税额 转出: 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2020-11-02
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