同学,你好 分录是对的
老师,我有一个问题想麻烦您我们单位之前会计建了新账套,有些数据是从上一套账上转过来的。比方说,转过来了现金银行存款50万,应收账款100万,预付账款50万,其他应付款50万,短期借款100万,预收账款60万,其他应收款60万,这样就出现一个差额,这个差额记在哪个科目?
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师,下午好,去年公司贷款500完万,到账后老板转出。我记入其他应收款—老板。然后年底贷款到期,老板存入500万,做注册资金存入。存入后归还银行贷款。然后继续贷款500万,贷款到账后老板又转出。我出账也是记入其他应收款-老板。这样一来,报表上的其他应收款,就有一千万了。这样的项目对不对?应该怎么做才是正确的
老师,内账。我们代收客户的钱付机器款(代收的钱有进公账有进私帐),有时收了30万,但后面实际支付了50万,而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款,(比方这个月12号付了50,那下个月的12号就还2万,分十期还完),还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣,这整个的业务可以这样子吗? 收款- 借:银行存款 贷:其他应付-客户 付机器款:借:其他应付-客户贷:银行存款 若超过之前进账金额: 借:其他应付-客户 应收账款-机器款 贷:银行存款 收每月还机器款 借:其他应付 贷:应收账款-机器款 收电费:借:其他应付 贷:主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
如果一年开一百万 只能是查账征收吧 每个月分开开 票 增值税不用交 要交个税吧?有成本和费用的话 就可以降低个税吧。比如每月开票15万,有五万成本,季度交税是按照20%吧?(15万-5万)*20%—速算扣除数 这样算吗?
老师好,公司出售自用的固定资产汽车,结转完之后是净收益,账务处理做分录入营业外收入,但我们申报增值税申报表不是做了不开票收入吗,那我现在利润表上的收入与增值税申报表上收入不一致,有什么影响吗,
老师 形成的留抵税额 账上放到未交增值税里对吗?
老师:房地产公司出售房屋给个人契税由谁来缴纳
老师,企业所得税汇算清缴的时候,需要补交企业所得税的会计分录如何做呢
老师您好,我一般纳税人的公司,现在是没有工资开销,0申报,银行流水也没有,财务软件凭证该怎么做账呢?
老师,请问个人借款给公司,利息大概收多少合理?请问个人要纳税吗?
贸易企业一般纳税人从小规模纳税人购进3%农产品专票怎么抵扣?
我如果是房东,个人收到出租房屋的租金多少金额之下是免税的?
请问股东实缴的注册资金100万如果日后要注销公司,假设不欠任何债务,账户上的余额200万的余额是不是注销是退回这100万实缴的注册资本不用缴纳个税?
不想挂其他应收,还可以用什么科目代替
同学,你好 没有其他科目了