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老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?

2021-07-27 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 19:46

同学你好,如果这个不需要还回去,做本年利润

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快账用户2502 追问 2021-07-27 20:30

请问怎么做本年利润吖

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齐红老师 解答 2021-07-27 20:32

借:其他应付款:贷:本年利润

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快账用户2502 追问 2021-07-27 20:41

收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 借 其他应付款952500 贷 本年利润 952500 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 请问是这么记分录嘛

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齐红老师 解答 2021-07-28 11:15

同学你好,是的,没错

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相关问题讨论
同学你好,如果这个不需要还回去,做本年利润
2021-07-27
工资分录是 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-07-27
同学你好 这样做可以的
2021-07-13
发放的时候是 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021-07-28
同学你好 这个分录给你写了 用专项应付款
2021-07-28
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