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以前年度合同办了免税,税务今年通知对免税合同办理未开票收入补缴了一部分增值税和附加税,分录如何做?滞纳金分录如何做?各自对应结转分录如何做

2025-05-06 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 15:16

你好,借以前年度损益调整,贷应交税费-应交增值税/应交城建税等 然后缴纳,借营业外支出-税收滞纳金,应交税费-应交增值税/应交城建税等,贷银行存款。

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快账用户8056 追问 2025-05-06 15:40

结转未开票收入相对应的增值税如何做分录?

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:41

你好,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户8056 追问 2025-05-06 15:47

好的,谢谢宋老师

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:51

你好,不用客气的了。

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同学,你好,这些税金之前是否有计提呢?
2022-09-30
借,以前年度损益调整 营业外支出 贷,银行存款 滞纳金不扣除,其他可以扣除
2021-10-21
你好; 可以的; 但是跨年了要走以前年度损益调整科目来处理  ; 你之前 成本在开发成本 ; 你做 :借以前年度损益调整 贷开发成本 ; 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 
2023-08-22
您好,本来这附加税是2022年的需要更正2022年年度所得税申报表,金额不太也不用去更正了,您的分录是对的
2023-07-08
您好,1是的,分录相同,金额相反。2若与上述冲回分录相关,也相同红字冲回。
2020-09-19
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