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老师好,与捷胜平台结算,结算金额是1200.扣手续费5,扣服务费200,扣客户优惠150,银行收款845,凭证怎么做?

2025-05-06 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 15:17

你好,扣客户优惠150.你们给客户开发票开多少

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快账用户2954 追问 2025-05-06 15:18

没有开发票给客户

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:19

你好,那你不如直接借银行存款 845 财务费用手续费5,销售费用-服务费200,贷主营业务收入。1050

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快账用户2954 追问 2025-05-06 15:20

给客户优惠150不需要入帐?

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:22

你好,因为你不开发票,所以不需要入账。

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快账用户2954 追问 2025-05-06 15:23

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:24

你好,不用客气的了。

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你好,扣客户优惠150.你们给客户开发票开多少
2025-05-06
你好,借:银行存款 20 贷:其他应付款 20 借: 管理费用 0.5 贷:银行存款 0.5
2021-12-13
你好       是的。 可以申请专票来抵扣的。 银行可以开票的 。   找银行开   
2021-06-11
收款时:当款项回到公司账户,由于这部分款项最终要给 A 公司,并非公司实际销售收入,应确认为负债。正如您所说,账务处理为:借:银行存款 贷:其他应付款 / A 公司 。 扣除相关费用时:如果公司先扣除 A 公司卖书产生的推广费、后台佣金费、技术服务费等,再将剩余款项给 A 公司,对于扣除的费用,若公司不承担,仅是代收代付性质,那么不需要特别处理,在支付给 A 公司时扣除相应金额即可;若公司承担部分费用,则需将承担部分确认为公司的费用,比如借:销售费用 / 管理费用 (推广费、佣金费、技术服务费等明细) 贷:其他应付款 / A 公司 (扣除金额) 。 支付给 A 公司时:借:其他应付款 / A 公司 贷:银行存款 。
2025-03-11
4 月凭证调整 红冲 4 月错误分录,重新做: 借:预付账款-境外港口费(xx 公司)13984.16 x7.1775 贷:银行存款(美金户)13984.16x7.1775 6 月分录处理 确认港使费成本(按结算金额 &6月汇率) 借:主营业务成本-港使费 13619.96 x7.1869 贷:预付账款-境外港口费(xx 公司)13619.96 x7.1869 确认中间行手续费(我方承担) 借:财务费用-手续费 6.97 x7.1869 贷:预付账款-境外港口费(xx 公司)6.97 x7.1869 确认应退预付款(未收到,含汇率差) 借:其他应收款-境外港口费退款 357.23 x7.1869 贷:预付账款 - 境外港口费(xx 公司) (预付人民币 - 已结转成本 - 手续费 )
2025-07-08
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